全服务酒店工程部年度工作总结模板
一、酒店收入情况
本年度酒店总收入为[X]万元,与上一年度相比,增长/下降了[X]%。酒店收入的主要来源包括客房收入、餐饮收入、会议及宴会收入等。
二、酒店能耗情况
能耗总量:本年度酒店总能耗为[X]千瓦时(或吨标准煤等具体单位),其中电力消耗[X]千瓦时,支出费用[X]元,天然气消耗[X]立方米,支出费用[X]元,水消耗[X]吨,支出费用[X]元。总能耗费用占经营收入的[X]%,本年预算为[X]元,实际发生费用占预算的 X%。
能耗分析:与上一年度相比,能耗总量增长/下降了[X]%。通过对能耗数据的分析,我们发现客房、餐饮、公共区域等部门的能耗占比较大。其中,空调系统和照明系统是电力消耗的主要部分,热水供应和厨房设备是天然气消耗的主要部分。
节能措施:为了降低能耗,工程部采取了一系列节能措施,包括:
◦对空调系统进行优化调整,根据季节和室内温度自动调节制冷/制热模式,提高能源利用效率。
◦更换节能型照明灯具,如 LED 灯,降低照明能耗。
◦加强对设备的维护管理,确保设备运行效率,减少能源浪费。
◦对员工进行节能培训,提高员工的节能意识。
三、酒店维修实际发生费用
维修费用总量:本年度酒店维修实际发生费用为[X]万元,其中客房装修维修费用[X]万元,水暖系统维修费用[X]万元,空调系统维修费用[X]万元,消防系统维修费用[X]万元,强电系统维修费用[X]万元,弱电系统维修费用[X]万元。
维修费用分析:与上一年度相比,维修费用增长/下降了[X]%。维修费用的增长主要是由于酒店设施设备的老化和使用频率的增加,导致维修次数和维修成本上升。同时,部分维修项目的材料和人工费用也有所上涨。