近日,集团公司公布了10家“2022-2023年度内部审计与风险管理先进集体”名单,公司审计部名列其中。这是我公司连续十年获此殊荣。
本年度内,公司内部审计工作在公司党委和董事会的领导下,贯彻落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的重要要求,以构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系为目标,始终坚持全面从严审计的原则,稳中求进的基调,高质量完成各项审计任务,持续推动审计增值创效和公司治理能力现代化。
一是深度融合党建与审计工作。以党建工作为统领,深入开展主题教育,开展党日活动,增强审计人员党性意识和自我修养,有力推动决策部署落实落地。
二是深入开展研究型审计。审前“五必须三必清”,明确审计重点、科学制定审计方案;审中“业审融合”,精准挖掘审计问题163项,提出审计建议107条;审后紧盯整改落实,督促责任落实,将研究贯穿审计全过程。公司审计项目连续12年获得湖南省审计项目质量评比的第一名,多次在集团公司、湖南省专项审计培训会议上作专题发言介绍先进经验,实现了审计工作高质量发展。
三是充分发挥审计整改效能,转变考核方式,提高相关单位整改意识,开展审计和整改单位深度联合,完善问题整改导向等协作机制,进一步延伸审计整改链条,有效推动了公司在工程项目及时结算、计量器具集中管理、门卫规范管理等方面的管理提升。
四是推进审计工作标准化和信息化,完善“审计四库”,探索编制公司适用的《内部审计工作手册》,开展审计信息化专题调研,实现审计业务规范、信息高效。
此外,公司有4名审计人员担任集团公司审计专家、风险内控专家、特约审计员,为后续开展好内部审计工作奠定坚实基础。
(文/ 宋祖瑜 谭雯兮 图/朱丽)
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