某***工程竣工结算审计报告
某咨字【2024】****号
某有限公司(甲方):
受***有限公司审计部委托,我公司于 至 对贵公司负责建设的工程项目进行了竣工结算审核,对送审项目的真实性、完整性、充分性、合规性进行了审核,现将审核情况报告如下:一、工程项目概况
(一)工程简介
1.工程项目名称:
1.建设单位:
(一)审核依据
1.国家、行业相关文件及规定:
(2)国家能源局20KV及以下配网工程预算定额(2009年版);(3)中国建设工程造价管理协会《建设项目工程结算编审规程》CECAGC3-2010;(4)财政部财协字[1999]103号《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》。4.现场勘验记录。
(二)审核内容
2.分项工程套取模块是否正确,单价和折扣是否与招投标结果一致;3.分项工程预算定额或清单子目选套是否合规、恰当,结算取价定量是否正确;4.施工总承包、分段包干等其他施工定价方式,是否与合同约定的计价规则一致;5.核查甲、乙供材料使用依据是否充分,与模块或定额中约定的主要内容是否相符;6.核实乙供材料单价是否执行市场信息价或甲方与乙方合同签订单价,品牌规格是否符合甲方要求;三、审核过程
2.进行实地审计:依据建设单位相关人员对本工程的情况介绍,以及建设单位提供的批复、设计文件、合同文件、工程结算书、竣工图纸等相关资料,按照***有限公司审计部规定的现场抽查要求,于2024年 月 日对现场进行了实地勘查。3.出具初审结果:项目审核人员对工程结算详细的审核,出具了初审结果。4.交换意见:初审结果出具后与建设单位、施工单位交换意见,对于核减部分详细核对、分析,最终确定审核结果。四、审核内容
(一)项目资料审核情况
(二)项目投资审核情况(不含增值税)
1.现场勘察情况
2.工程费用审核情况
3.工程物资审核情况
(1)甲供物资审核
(2)乙供物资审核
4.工程弹性费用审核情况
五、审计过程中发现的问题及管理建议
(一)发现的其他问题
在审计系统中发现部分项目的验收证书和结算书未上传,存在验收证书未上传签字盖章版本的情形。(二)管理建议
送审前应仔细核查送审资料的完整性,确保验收证书等资料完整。六、其它事项说明
七、附件
****工程咨询公司(盖章) 注册一级造价工程师:请注意,以上模板仅供参考,具体内容可根据实际审计项目的特点和要求进行适当调整和补充。在编制审计报告时,应确保数据准确、逻辑清晰、表达严谨,以充分反映审计工作的成果和结论。