2024年,审计领域已经进入前所未有的挑战与变革期。你的技能是否跟得上?审计人面临的不仅是更复杂的监管要求,日益增加的风险,更是高速发展的数字化转型浪潮。
这次培训,不是一次普通的学习,而是一次让你在职业生涯中脱颖而出的全方位实战提升机会!我们明白,传统审计早已无法应对企业复杂多变的需求,因此你需要更前沿的技术,更创新的思维,还有高情商的应对能力。
2024年最后一场审计实战培训!直击痛点,帮助你打破瓶颈,全面提升审计技能!
1、实战驱动:紧扣真实场景,精准应对风险
最新审计方法与工具:
不再局限于传统思维,通过创新与数字化技术提升审计工作效率,帮助你在岗位上轻松脱颖而出。
实战技能提升:
通过丰富的案例剖析,学会如何在审计实际工作中发现风险,提出有力建议,并推动改善。
灵活应对风险,制定高效审计计划:
结合企业利益相关方的痛点,灵活调整审计策略和计划,增强你的审计价值。
高效撰写审计报告:
从实际经验出发,掌握如何利用AI等工具撰写精准的审计报告,提升专业度。
审计情商提升:
学会在高压环境中保持冷静,灵活应对各种复杂的人际关系和工作挑战。
第一模块
当前控制环境和风险挑战对内部审计创新要求
- 内部审计的使命与定位
- 构建围绕战略与价值增值的内审体系框架
- 三线模型下治理层、管理层、各职能部门与内部审计的关系
- 《十四五规划》下的内部审计专业能力建设
- 《新审计法》第一〇〇号主席令
- 《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)
- 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》
- 内部审计核心胜任能力重塑
第二模块
信息技术对审计领域颠覆性的影响
- 审计技术、审计对象、审计模式、审计组织方式根本性改变
- 技术变革对一般审计技术的影响
- 技术变革对应用审计技术的影响
- 融合人工智能的智慧审计
− 智慧型审计构建体系构架
− 智慧型审计数字化技术应用架构
− 风险动态预警系统的逻辑架构
- 通过数据化的自动预警,以风险为导向进行审计决策
- 审计管理及审计作业一体化平台审计平台的运用
- 案例:数字化赋能贸易风险监控
- 大数据风控+审计监察+风控能力提升融合
第三模块
内部审计标准化流程与实战技巧
- 追求灵活性,以风险发生的速度制订审计计划
- 抓住利益方痛点,编制COSO滚动风险导向的审计计划
- 更有指导性,OERC法编制审计工作方案
- 业审融合,有效梳理企业的命脉点
- 现状及评估,年度审计计划制定中常见的典型问题
- 敏捷响应,按照“五因素法”确定审计选题
- 诗和远方,建立中长期审计项目库和三年审计规划
- 谋事之基,做实做足做深研究型审计
- 重温经典,获取审计证据的主要方法
- 靶向出击,以风险为导向审计项目实施
- 信手拈来,“望闻问切”工作法在审计应用
− “望”的方法与实务:望而知之为之神
− “闻”的方法与实务:闻而知之谓之圣
− “问”的方法与实务:问而知之谓之工
− “切”的方法与实务:切而知之谓之巧
- 内部审计的技术方法与实战技巧(非现场&现场审计)
- 审计发现提炼技巧,千锤百炼撰写“出彩”的审计报告
- 如何结合超级AI大脑自动生成功能和人工编辑优化报告质量
- 内部审计标准流程之后续审计——全面梳理整改情况,有的放矢后续审计
第四模块
全产业链形态卓越内部审计实操案例
- 基于服务战略助力治理结构完善的风控与审计实践
− 治理结构、机构设置权责利审计案例
− 战略制定与实施风险识别与审计
− 重大决策类型以及审计
− 人力资源管控流程风险及审计
− 企业文化审计
- 严肃财经纪律:强化费用监督与管控
− 会议费、业务招待费、差旅费审计实务
− 透析虚假贸易:审计识别与策略应对
- 对融资性贸易进行审计及典型案例分析
− 通过关联关系审查
− 通过实物盘点审查
− 通过合同和发票审查
− 通过交易的来源和去向审查
− 通过其他方式审查
- 股权投资管理审计切入点&投后管理审计重点
- 供应商管理与采购业务管理审计
- 揭开招投标违规与舞弊的神秘面纱
- 以审计为抓手,做到技改大修监督全程化
- 资金管理无小事,资金管理审计实战派的四个杀手锏
- 工程项目全过程管控与审计实务
- 设备采购审计案例
- 增值型内部审计实践
− (废旧物资、仓储运输、医药渠道、环保、畜牧业、房地产等)
- 优秀内部审计实战案例展播
第五模块
内部审计情商课
- 行走职场,拼的无外乎智商更是情商
- 做好审计为何需要高情商
- 内部审计情商高的表现
- 审计职场中向上沟通的重要性
- 20种常见审计情境下的高情商回答
(更多精彩未能录尽……)
培训时间:
2024年11月22-23日(周五、周六),报名截止日期为2024年11月11日
培训地点:
上海市虹口区广秀路100号博思大酒店
培训费用:
4500元/人(包含资料费、午餐和茶歇,其他费用自理)
优惠政策:
同一单位2人报名享受9.5折,3人报名享受9折
注意事项:
培训名额有限,精品小班,报名采取先到先得的原则。
请在报名前仔细阅读本通知,并确认自己符合培训对象要求。
如有任何疑问,请随时联系我们。
(18660296267微信号)
上海栩骏企业管理事务所(内审之友)
【收款银行账号信息】
户名:上海栩骏企业管理事务所
账号:31050161364000003291
开户行:中国建设银行股份有限公司上海浦东分行
【培训咨询】
联系人:刘老师 18660296267(可添加微信)
【报名流程】
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中国内部控制与内部审计领域知名专家,拥有丰富的实践经验和广泛的学术背景。他拥有中国注册会计师,国际注册内部审计师,国际注册内部控制评估师,美国注册舞弊审查师,国家财务总监资格认证等职业资格证书,同时也是多家高校(青岛大学、广东外语外贸大学等)硕士专业学位MPAcc导师,中国矿业大学(北京)管理学院硕士专业学位研究生企业导师,西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心专家,内审之友创始人,中国内审之友专家委员会会长,Arbutus中国区特聘审计专家、Teammate中国区特聘审计专家,成都审计学会特聘审计专家,多家教育集团特聘内控审计特级授课专家,并且拥有《内部审计工作法》《成在审计沟通》《风险内控审计新发现》等多项专业书籍的编写和出版。
罗老师曾数次应邀针对企业内部控制、风险管理和内部审计以及反舞弊调查课题在厦门国家会计学院、上海国家会计学院、北京国家会计学院、上海财经大学、上海浦东新区内审协会、嘉兴市内部审计协会、深圳市内部审计协会、福建省内部审计协会、广东外语外贸大学会计学院、青岛大学、成都市审计学会、四川省内部审计协会、湖南省财务学会、上海高顿教育集团、正保财税、上海安越等授课。
现在就扫码报名,为自己未来的审计生涯做出改变!