【精细化管理进行时97】公司召开第二次审计委员工作专题会

楼市   2024-11-01 23:12   湖北  
10月31日,公司组织召开2024年第二次审计委员工作专题会,公司党委书记、董事张忠义,总经理左小伟出席会议并讲话,公司总会计师、总法律顾问、首席合规官王艳兵主持会议。

会议现场
会上,听取了公司审计监察中心相关工作汇报,部分项目就审计问题整改、班组标准化建设、项目精细化管理等相关工作作表态发言。

会议指出

     审计是发现、整改、提升的过程。刀刃向内,以案为鉴,这是满足企业合规经营的需要;提高认识,以案促改,这是提高审计效果的需要;加大震慑,以案示警,这是推动企业高质量发展的需要;加强党对审计工作的领导,以案明纪,这是加强党风廉政建设和反腐败工作的重要手段。

会议强调

      项目精细化管理是响应股份公司部署要求,班组标准化建设是响应集团公司部署要求,内部审计是响应公司自身发展必然要求,要加强统筹协调,正视问题,强化措施,整改问题不仅要立足当前治标,更要着眼长远治本。

会议要求

      公司各序列业务部门要认真思考,主动指导、监督、跟踪审计整改进度,各项目要以踏石留印、抓铁有痕的韧劲全面抓好审计整改工作的落实,坚决防止“审而不改”“屡改屡犯”的现象发生。充分发挥审计监督在公司效能治理方面的积极作用,切实将整改成果转化为推动高质量发展的内生动力,为项目全过程精细化管理奠定良好基础,为公司高质量发展赋能增力。

会议采用“主会场+视频分会场”的形式召开,公司领导班子成员、总部各部室负责人及以上人员在主会场参加会议,各项目设立视频分会场参加会议。


文  图:吴金梅、李立伟

编  辑:李立伟
主  编:刘   皓
审  核:唐   里、屈科磊

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