为深入整改落实局审计组提出的公司2023年度绩效和内控管理审计问题,根据局主要领导关于审计意见的重要批示和对审计整改要求及工作重点部署,10月29日,公司召开2023年度审计问题整改通报会,公司党委书记、执行董事瞿东明出席会议并作重要讲话,公司党委副书记、总经理揣国新出席会议并讲话,公司总会计师李明星主持会议并作会议总结。
会上,公司审计部对本次审计问题进行了通报,公司各业务部门对问题整改落实情况进行了通报并做工作安排。瞿东明要求:一要针对审计提出的问题,公司及各项目要认真对照、举一反三、自查自纠,持续提升依法合规经营意识,防范经营风险;二要提升领导力,公司和项目两级领导要指导业务部门拿出切实可行的举措,按各自业务板块做好问题整改,禁止屡审屡犯;三要强化制度执行,对反复出现的问题要进一步深挖原因,公司制度不完善的要及时修编制度,并组织制度学习,重点培训;四要聚焦物资采购、设备租赁、劳务分包、行政资产采购等,提高全员成本管控意识,按制度办事、按流程办事。
揣国新强调:一要认真落实此次会议精神,各项目要将此次会议内容向全员通报,对照审计问题全面梳理自查、自纠,真落实、真整改;二要提高审计质量,公司审计部要及时发现存在问题、隐患及风险,为项目提出合理化建议;三要结合审计问题,公司总部各部门在后续各项检查中对其进行重点检查,确保审计问题整改到位。
会议采取“现场+视频”形式召开,公司领导班子,P6、PM6级,公司总部各部门负责人,各项目领导班子、部门负责人参加会议。