报名倒计时7天 |上海站:《 内部审计创新实践落地与高质量审计发展情商课》

财富   2024-11-04 06:58   广东  


2024年,审计领域已经进入前所未有的挑战与变革期。你的技能是否跟得上?审计人面临的不仅是更复杂的监管要求,日益增加的风险,更是高速发展的数字化转型浪潮。

这次培训,不是一次普通的学习,而是一次让你在职业生涯中脱颖而出的全方位实战提升机会我们明白,传统审计早已无法应对企业复杂多变的需求,因此你需要更前沿的技术,更创新的思维,还有高情商的应对能力

2024年最后一场审计实战培训!直击痛点,帮助你打破瓶颈,全面提升审计技能!

01
课程亮点

1、实战驱动:紧扣真实场景,精准应对风险

通过多个真实审计案例,你将学会如何应对不同场景下的挑战,真正做到解决实际问题。
2、前沿技术:数字化赋能,让你不再落后
掌握最新的AI和大数据审计工具,从技术到思维全方位升级,轻松应对审计中的复杂问题。
3、审计情商:提升沟通能力,推动审计成果落地
高情商不仅仅是解决沟通问题,更是你在团队中获得信任、推动审计结果落地的关键。我们将帮助你在各种情境中掌握高效沟通冲突管理技巧。
4、全产业链思维:从战略到执行,提升整体审计思路
无论是企业的治理结构供应链管理,还是资金和项目管理,我们将帮助你构建全产业链的审计视角,助你从细节中发现问题,创造更大的价值。
02
你将收获什么?

  • 最新审计方法与工具:

    不再局限于传统思维,通过创新与数字化技术提升审计工作效率,帮助你在岗位上轻松脱颖而出。

  • 实战技能提升:

    通过丰富的案例剖析,学会如何在审计实际工作中发现风险,提出有力建议,并推动改善。

  • 灵活应对风险,制定高效审计计划:

    结合企业利益相关方的痛点,灵活调整审计策略和计划,增强你的审计价值。

  • 高效撰写审计报告:

    从实际经验出发,掌握如何利用AI等工具撰写精准的审计报告,提升专业度。

  • 审计情商提升:

    学会在高压环境中保持冷静,灵活应对各种复杂的人际关系和工作挑战。


03
课程大纲

第一模块

当前控制环境和风险挑战对内部审计创新要求

-  内部审计的使命与定位

-  构建围绕战略与价值增值的内审体系框架

-  三线模型下治理层、管理层、各职能部门与内部审计的关系

- 《十四五规划》下的内部审计专业能力建设

- 《新审计法》第一〇〇号主席令

- 《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署第11号令)

- 《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》

-  内部审计核心胜任能力重塑


第二模块

信息技术对审计领域颠覆性的影响

-  审计技术、审计对象、审计模式、审计组织方式根本性改变

-  技术变革对一般审计技术的影响

-  技术变革对应用审计技术的影响

-  融合人工智能的智慧审计

  − 智慧型审计构建体系构架

  − 智慧型审计数字化技术应用架构

  − 风险动态预警系统的逻辑架构

-  通过数据化的自动预警,以风险为导向进行审计决策

-  审计管理及审计作业一体化平台审计平台的运用

-  案例:数字化赋能贸易风险监控 

-  大数据风控+审计监察+风控能力提升融合


第三模块

内部审计标准化流程与实战技巧

-  追求灵活性,以风险发生的速度制订审计计划

-  抓住利益方痛点,编制COSO滚动风险导向的审计计划

-  更有指导性,OERC法编制审计工作方案

-  业审融合,有效梳理企业的命脉点

-  现状及评估,年度审计计划制定中常见的典型问题

-  敏捷响应,按照“五因素法”确定审计选题

-  诗和远方,建立中长期审计项目库和三年审计规划

-  谋事之基,做实做足做深研究型审计

-  重温经典,获取审计证据的主要方法

-  靶向出击,以风险为导向审计项目实施

-  信手拈来,“望闻问切”工作法在审计应用

  − “望”的方法与实务:望而知之为之神

  − “闻”的方法与实务:闻而知之谓之圣

  − “问”的方法与实务:问而知之谓之工

  − “切”的方法与实务:切而知之谓之巧

-  内部审计的技术方法与实战技巧(非现场&现场审计)

-  审计发现提炼技巧,千锤百炼撰写“出彩”的审计报告

-  如何结合超级AI大脑自动生成功能和人工编辑优化报告质量

-  内部审计标准流程之后续审计——全面梳理整改情况,有的放矢后续审计


第四模块

全产业链形态卓越内部审计实操案例

-  基于服务战略助力治理结构完善的风控与审计实践

  − 治理结构、机构设置权责利审计案例

  − 战略制定与实施风险识别与审计

  − 重大决策类型以及审计

  − 人力资源管控流程风险及审计

  − 企业文化审计

-  严肃财经纪律:强化费用监督与管控

  − 会议费、业务招待费、差旅费审计实务

  − 透析虚假贸易:审计识别与策略应对

-  对融资性贸易进行审计及典型案例分析

  − 通过关联关系审查

  − 通过实物盘点审查

  − 通过合同和发票审查

  − 通过交易的来源和去向审查

  − 通过其他方式审查

-  股权投资管理审计切入点&投后管理审计重点

-  供应商管理与采购业务管理审计

-  揭开招投标违规与舞弊的神秘面纱

-  以审计为抓手,做到技改大修监督全程化

-  资金管理无小事,资金管理审计实战派的四个杀手锏

-  工程项目全过程管控与审计实务

-  设备采购审计案例

-  增值型内部审计实践

  − (废旧物资、仓储运输、医药渠道、环保、畜牧业、房地产等)

-  优秀内部审计实战案例展播


第五模块

内部审计情商课

-  行走职场,拼的无外乎智商更是情商

-  做好审计为何需要高情商

-  内部审计情商高的表现

-  审计职场中向上沟通的重要性

-  20种常见审计情境下的高情商回答

(更多精彩未能录尽……)



04
培训安排

  • 培训时间

2024年11月22-23日(周五、周六),报名截止日期为2024年11月11日

  • 培训地点

上海市虹口区广秀路100号博思大酒店

  • 培训费用

4500元/人(包含资料费、午餐和茶歇,其他费用自理)

  • 优惠政策

同一单位2人报名享受9.5折,3人报名享受9折




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注意事项:

培训名额有限,精品小班,报名采取先到先得的原则。

请在报名前仔细阅读本通知,并确认自己符合培训对象要求。

如有任何疑问,请随时联系我们。

(18660296267微信号)


05
培训单位

上海栩骏企业管理事务所(内审之友)

【收款银行账号信息】

户名:上海栩骏企业管理事务所

账号:31050161364000003291

开户行:中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

【培训咨询】

联系人:刘老师 18660296267(可添加微信)

【报名流程】

  • 与培训咨询人取得联系 

  • 填写报名表(扫码填写) 

  • 缴费后参加培训





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(刘老师)


06
培训老师

罗志国名师

中国内部控制与内部审计领域知名专家,拥有丰富的实践经验和广泛的学术背景。他拥有中国注册会计师,国际注册内部审计师,国际注册内部控制评估师,美国注册舞弊审查师,国家财务总监资格认证等职业资格证书,同时也是多家高校(青岛大学、广东外语外贸大学等)硕士专业学位MPAcc导师,中国矿业大学(北京)管理学院硕士专业学位研究生企业导师,西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心专家,内审之友创始人,中国内审之友专家委员会会长,Arbutus中国区特聘审计专家、Teammate中国区特聘审计专家,成都审计学会特聘审计专家,多家教育集团特聘内控审计特级授课专家,并且拥有《内部审计工作法》《成在审计沟通》《风险内控审计新发现》等多项专业书籍的编写和出版。

罗老师曾数次应邀针对企业内部控制、风险管理和内部审计以及反舞弊调查课题在厦门国家会计学院、上海国家会计学院、北京国家会计学院、上海财经大学、上海浦东新区内审协会、嘉兴市内部审计协会、深圳市内部审计协会、福建省内部审计协会、广东外语外贸大学会计学院、青岛大学、成都市审计学会、四川省内部审计协会、湖南省财务学会、上海高顿教育集团、正保财税、上海安越等授课。



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