行政事业单位财会检查要点
原创 | 给十万粉丝的祝福,十年磨一剑,内审之友元旦致辞!(文末福利)
原创 | 守正创新与审计增值——内审之友专家委员会第五届年会会长致辞
原创 | 坚守初心,创新前行内审之友专家委员会第五届职业峰会纪实
新春特稿 | 开工大吉,2024审计同仁保健康养生秘典全揭露
新春特稿 | “投入有方,产出有料” ——运营审计中发挥审计增值作用
新春特稿 | 审计风险识别、评估与控制——识之知源,防之有策
原创 | 春意盎然话内审:春晖研审聚智会的启示 --第59-60次内审之友专家委员会研讨会纪实
最新整理 | 内审之友一期一会,每篇研讨会纪要,都是一份出彩的审计报告!
独家整理 | 关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知(PPT版)
精准出击 | 上海站:《舞弊真相透视与企业反舞弊审计领先实务》开始招生了(附大纲)
总编:罗志国
策划:韩娟 刘世燕
主编:晋瑜
审核官:邓山 冯超华
投稿邮箱:china_audit@126.com
商务合作:微信liuping0709
公众号ID:china_audit
小编微信号:Azzm0919
联系小编 进内审之友精英群交流