最新整理 | 内审之友一期一会,每篇研讨会纪要,都是一份出彩的审计报告!

财富   2024-11-13 06:46   广东  

1
审计工作总结

围炉夜话叙审计,凝心聚力促发展——内审之友专家委员会第四次交流会成功举办!

2
经济责任审计、销售费用舞弊审计

互通共享促进步,献计献策谋发展——内审之友专家委员会第五次会议纪实

3
采购业务审计
内审专家齐欢聚,共话采购审计篇 ——内审之友专家委员会第六次会议纪实
交流互鉴出真知,采购审计创价值 ——内审之友专家委员会第七次会议纪实
4
合同管理审计
合同审计怎么搞?18个案例来揭晓 ——内审之友专家委员会第八次会议纪实
合同管理审计盛宴精彩呈现 —内审之友专家委员会第九次会议纪实
5
有效的审计沟通技巧
提升审计沟通软实力,助力职业生涯更成功 —第十次内审之友专家委员会研讨会纪实
练好审计“软技能”,有效沟通来助力!——第十一次内审之友专家委员会研讨会纪实
深度交流,智慧共鸣:内审之友第63次专家研讨会成功举办
职场生存之道《审计情商课》——第64期内审之友专家委员研讨会纪要
6
图发展,谋未来

专家聚首图发展,献计献策谋未来 ——内审之友专家委员会第十二次会议纪要

7
审计年终工作总结与审计计划
总结规划出新意,审计专家来献计——第十三次内审之友专家委员会研讨会纪实
年终总结—六大误区、六大要点、六大秘笈!
“年终总结”又到临门一脚时!——内审之友专家委员会第24次会议纪要
8
畅谈计划、规划蓝图、交流感情

鼠年新春专家首聚,疫情难阻共谱蓝图——内审之友专家委员会2020年首次会议纪要

9
疫情对内部审计或法务监察工作的影响

内部审计如何在当下“活下去” ——内审之友专家委员会第十八次会议纪要

10
内部审计如何应对挑战

内部审计不要浪费一场“好”危机

11
优秀的审计报告是如何炼成的

原创 | 千锤百炼打造优秀审计报告

原创 | 精雕细刻,如何产出“有料”的审计报告——第65次内审之友专家委员研讨分享会议纪要

第66期内审盛会:从精炼发现到有料报告的思想碰撞

更上一层楼,产出“有料”审计报告——第67次内审之友专家委员研讨分享会议纪要

12
内审人员的遴选与招聘

内审人员的遴选与招聘—内审之友专家委员会第二十一次会议纪实

13
股权投资管理审计的切入点

股权投资管理审计的切入点 —内审之友专家委员会第22-23次会议纪要

14
废旧物资审计的那些事

原创 | 变“废”为“宝”的审计之道 —内审之友专家委员会第二十五次会议纪要

15
揭开招投标违规与舞弊的神秘面纱

原创 | 亮出“照妖镜”,让招投标违规与舞弊无处可藏 ——内审之友专家委员会纪实报道

16
吐槽大会
原创 | 释放真我,愉快审计—全国内部审计第一届吐槽大会纪实
原创 | 展现审计魅力,共享吐槽精彩——全国内部审计第二届吐槽大会纪实
原创 | 释放压力,魅力审计—奉上全国第三届内部审计吐槽大会的精彩
突破困境,共谋未来——内审之友第68-69期专家研讨会纪要
17
销售业务审计与监察实务

原创 | 抓龙头  强监管  创价值 ——内审之友专家委员会第28次会议纪实

18
工会经费审计实务

原创 | 一期一会,一会一智,让思想之光照进工会经审

19
固定资产技改及检修审计实务

原创 | 以审计为抓手,做到技改大修监督全程化—内审之友专家委员会第30次会议纪实

20
经济责任审计实务
原创 | “经济利益守护者”的经济责任审计—内审之友专家委员会第31次会议纪实
原创 | 8大经济责任审计案例,促进履职尽责担当作为
21
舞弊审计与审计监察实务

原创|舞弊,大胆假设、小心求证,看看专家怎么说!

22
好书共赏、‘阅’享人生”
原创 | “一年一度”内审之友荐书分享会:心灵与精神的慰藉
原创 | “一本好书、莫逆之交”——内审之友第二届荐书分享会纪实
阅读点亮梦想——第61~62次内审之友专家委员读书荐书分享会纪要
23
研究型审计
原创 | “国之大者”之研究型审计—内审之友专家委员会第34次会议纪实
原创 | 思想激荡彰显研究型审计魅力—内审之友专家委员会第35次会议纪实
原创 | 审计的力量在春天里凝聚——第46~47次内审之友专家委员研讨会纪要
原创 | 众智聚焦,创新思维—第48次内审之友专家委员研讨会纪实

原创 | 应需而审,应时而动——首期医疗行业研究型内审实务研讨会纪要

原创 | 春意盎然话内审:春晖研审聚智会的启示 --第59-60次内审之友专家委员会研讨会纪实

24
全面解读《2022年全球职务舞弊调查报告》

原创|内审之友专家委员会第36次研讨会纪要

25
资金管理审计
原创 | 畅论资金管理审计—内审之友专家委员会第37次会议纪实
原创 | 资金管理无小事,审计监督在路上 —内审之友专家委员会第38次会议纪实
26
工作中那些有意义的事

原创 | 致敬审计:愿你往事皆清零,未来亦可期

27
严肃财经纪律:强化费用监督与管控
“严肃财经纪律:强化费用监督与管控”研讨会成功举办 —第50~51次中国内审之友专家研讨会纪要
原创 | 《强化费用监督与管控》第52次内审之友专家委员研讨会纪要
28
增值型内部审计实践案例分享
原创 | 审计之光:内审之友专家研讨会第53次会议精彩回顾
原创 | 探索增值型内部审计实践——第54次内审之友专家委员研讨会精要
原创 |  践行致远增值型内部审计实践——第55次内审之友专家委员研讨会精要
原创 | 聚焦"优秀内部审计实战案例展播" ——第56次内审之友专家委员会盛况回顾
29
内审之友年度职业峰会
创新思维研方略、科技强审展宏图 ——内审之友专家委员会首届年会纪实
业审融合促增长,洞察风险创价值 —内审之友专家委员会第三届年会纪实
“审计正当时,实践绽芳华”—内审之友专家委员会第四届年会纪实
原创 | 坚守初心,创新前行内审之友专家委员会第五届职业峰会纪实

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往期回顾
REVIEW


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原创 | 一位民营企业监察审计总监13年的经验总结

原创 | 提升审计职业敏感性的五个方面

新年特稿 | 审计征途:挑战、不公与明智的职场之路

原创 | 我如何才能加入内审之友专家委员会

原创 | 工程结算复审实操指南:非专业审计人员的有益探索

原创 | 守正创新与审计增值——内审之友专家委员会第五届年会会长致辞

原创 |《罗志国会长致辞:审计之光照亮未来之路》

原创 | 坚守初心,创新前行内审之友专家委员会第五届职业峰会纪实

第五届年会祝贺致辞集锦:专家教授齐聚一堂,共襄学术盛举

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内审之友专家理事会“龙”重登场,恭贺龙年新春!

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新春特稿 | 谋篇布局,让审计工作更出彩

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新春特稿 | 一位审计监察总监的年会发言稿

新春特稿 | 与侦查机关沟通提高办案率的技巧

新春特稿 | 数据研究,助力监察审计价值增值

新春特稿 | 开工大吉,2024审计同仁保健康养生秘典全揭露

新春特稿 | 业务模式审计的思考和实践

新春特稿 | “投入有方,产出有料” ——运营审计中发挥审计增值作用

新春特稿 | 数字化浪潮下的内部审计:挑战、机遇与转型之路

新春特稿 | 敏捷审计方法的探讨及应用

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原创 | 内部审计的宗旨与使命:强化组织的价值创造与保护

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原创︱一场企业内部招标引发的“审计冲突”

原创 | 审计如何做一个飞行审查的“门内汉”

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独家整理 | 关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知(PPT版)

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原创 | 产出“有料”的审计报告的十个经验
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体系为先、聚光前行——第二届FIRST审计监察生态大会发言稿
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原创 | 一位优秀审计总的年终汇报
原创 | 熟悉业务让内审更高效(附正反案例)
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END


内审之友编辑部

总编:罗志国

策划韩娟 刘世燕

主编:晋瑜

审核官:涂鑫宇 许立萍

投稿邮箱:china_audit@126.com

商务合作:微信liuping0709


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小编微信号:Azzm0919

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