采购审计秘籍137篇(最新)

财富   2024-11-24 13:15   湖北  




采购审计秘籍


1、收藏丨采购合同审计清单
2、采购旋涡中的航标:审计人员的风险导航之旅
3、分享 | 工程设备采购的专项审计报告
4、数字化时代的采购审计:内审之友分享会引领前沿实践
5、实用干货丨国企招标采购监察审计六大重点
6、原创 | 浅谈设备集中采购中供应商四种手段的对策和建议
7、采购业务典型内控漏洞及识别
8、国有企业采购管理专项审计的内容
9、内审案例—你说陪标就是陪标啊?细说采购舞弊的审计路径!
10、原创 | 功力大增!采购数字化增值审计点燃职业发展新火花
11、6张图,让招标采购流程“门儿清”
12、受贿大案!富士康前高管被判刑,采购设备收回扣,罚款近千万
13、采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题
14、新春特稿︱工程管理与设备采购审计案例
15、采购拿回扣迹象、方式,附:审计调查方法与案例
16、采购合同的常见“九大问题”,你遇到过几个?
17、内审干货——采购审计之“供应商入围”,怎么审出有价值的东西?
18、财政厅通报10起政府采购违法典型案例
19、原创 | 前置风险控制,设备采购监督关注要点
20、政府招标采购的十大经典案例及分析
21、采购常见12类144种违规违法行为清单
22、物资采购审计6大方面55个点清单
23、警惕!12个政府采购违规典型案例
24、关于单一来源采购的8个典型问答
25、原创 | 财审人员搞通采购业务的根本路径与最终建议
26、原创 | 财审人员搞通采购业务的根本路径与最终建议
27、原创 | 它,是采购风险控制与合规的核心和灵魂
28、原创 | 越简单越难答:采购与仓储部门可以合并吗?
29、原创 | 关键对话:采购处处有风险,财审同仁需谨慎
30、创造高收益:搞通采购很重要
31、政府采购常见违规违法行为清单及法律依据
32、政府采购负面清单的159条禁止内容(仅供参考)
33、原创 | 企业物料采购入库审计六要素
34、原创 | 采购舞弊十大表现及案例
35、原创 | 采购审计的八个关键性控制环节
36、原创 | 采购最大风险的反思以及如何预防采购回扣式腐败
37、采购审计之“供应商入围”,怎么审出有价值的东西?
38、政府采购常见12类144种违规违法行为清单
39、原创 | 物资采购审计实操指引
40、精辟:采购索取回扣八大方法汇总,你知道几个?
41、【内控】企业采购内部控制制度优化案例
42、【审计案例库】采购防贪反舞弊招标管理审计案例秘笈大全
43、付款—采购与财务的战争
44、企业物资采购招标审计的常见问题及建议
45、三分钟了解“政府采购”与“招标投标”究竟咋回事!
46、看看日本政府采购是如何预防腐败的
 47、集中采购管理失灵?6大采购控制措施,值得借鉴!
48、交流互鉴出真知,采购审计创价值 ——内审之友专家委员会第七次会议纪实
 49、内审专家齐欢聚,共话采购审计篇 ——内审之友专家委员会第六次会议纪实
50、采购控制 | 供应商名录库很高明?财政部:妨碍公平!政府采购9类做法须重点清理
51、中国中车员工职务侵占2600余万 采购腐败被强力示警
52、采购审计知识大全,建议收藏!
53、从上市公司南港轮胎的六亿“回扣”案看采购部门如何反舞弊
54、华为进入战略采购时代,请看战略采购和传统采购的10大不同
55、重磅!《国有企业采购操作规范》发布(附全文)
 56、香港ICAC防贪锦囊之“采购审计”
57、采购必须知道的7大采购黄金法则
58、物资采购审计,就从这里入手
59、【案例分享】采购信息数量庞大,细节之处见真章!
60、【案例】从一个采购实例分析企业内控缺陷
61、物资采购审点啥?6大方面,55个点要记好!
62、【实务】如何对采购部门的价格进行审计
 63、13项采购业务风控与审计实务经验
64、谈谈招标采购的舞弊把戏
65、新版《政府采购货物和服务招标投标管理办法 》(财政部87号令)的65个亮点
66、大型企业集中采购的利弊
67、看吧,让上帝崩溃的招标采购
68、【内控案例】招标采购过程中的内部控制
69、【干货】如何应对采购风险
70、【案例】多方面创新,聚焦交易风险较高的外协采购业务专项审计
71、【实务】一套审计方案,教您怎么审采购
72、【案例回顾】虚拟采购方骗货记
73、【采购专题】企业常见的六种采购策略
74、【审计案例】三泰集团公司物资采购审计
75、【经验总结】放大格局,控制采购成本
76、【干货】从采购经理的角度看采购审计
77、销售搞定采购的套路深度曝光
78、『公司的名义』采购腐败怎么治?
79、【干货】采购比价审计的性质与效益
80、【干货】采购比价审计的内容与方法
81、【干货中的干货】大数据审计向采购信息系统“亮剑”
82、企业如何做好采购审计
83、【内部审计实务】审计及防范招标采购封锁采购信息
84、【内部审计实务】审计及防范招标采购量身定做问题
85、【内部审计实务】审计发现招标比价采购中的魔鬼-半招半送
86、【内部审计实务】发现招标比价采购中的魔鬼-标底泄露或标底不准
87、【内部审计实务】发现招标比价采购中的魔鬼-防范借招标采购之名蒙蔽过关
88、【内审经验分享】采购业务内部审计3大风险29项次级风险
89、制度管不住人心,老板被采购腐败惊呆了!
90、采购招投标十大黑洞评析
91、原创|采购审计方案分享(附下载)
92、来宾医疗腐败窝案透视:500万CT机采购价1500万,预定参数“萝卜招标”(附视频)
93、原创|如何破解机房设备采购审计难点
94、原创|辅料采购审计中那些“麻木”的坑……
95、我的采购审计案例分享:舞弊发现过程与启示
96、东风本田会计,勾搭“采购”出大事,怎会发生?
97、大咖开讲〡营销与采购审计暨舞弊调查实务
98、原创 | 工程项目采购全流程审计实务经验分享
99、采购行业吃回扣竟然还有暗语
100、原创|招标采购风险防控及审计方法
101、原创 | 采购管理、合同管理专项审计方案及实施
102、利用采购实权贪污腐败的39种常见手法(问题清单)
103、一份专业的采购专项审计方案(参考模板)
104、审计注意:又是食堂采购!猪肉单价18.5元竟敢改为185元…
105、企业如何管控采购腐败?9条建议供你借鉴!
106、国资委专题推进对标世界一流采购交易管理体系
107、三部门发文:专项整治政府采购领域“四类”违法违规行为
108、天津市财政局发布政府采购违法问题案例
109、原创 | 五金配件采购与使用的全过程内控管理
110、物资采购审计6大要素及内部控制调查表
111、原创 | 关于采购项目验收流于形式的调研报告
112、“比价采购”重点“比”什么?怎么审才有效?
113、原创 | 揭开H物料采购迷雾
114、关于采购违规事项的专项审计调查报告(妥存参考)
115、采购轮岗,真的可以控制腐败风险吗?
116、关于政府采购“化整为零规避招标”10个问答
117、采购专项审计流程:3个阶段49个重要审计关注点
118、虚构采购、销售业务!虚构资金循环!虚增收入17亿!虚增利润9.3亿!
119、财政部回复你关心的16个采购问题
120、政府采购当事人行为负面清单
121、国务院办公厅关于印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024—2026年)》的通知
122、74页PPT | 采购全流程梳理与案例探讨
123、采购验收审计:内容、12道审计程序、14项常见问题(妥存)
124、规避66个违规行为,政府采购审计不发愁!
125、利用采购实权贪污腐败的39种常见手法
126、国资委 国家发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》
127、公开招标、竞争性谈判、单一来源,6张图带你了解政府采购全流程!


128、物资采购审计6大方面55个点清单
129、某市对单一来源采购单位检查发现问题及处理依据
130、国务院国资委发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》有关说明
131、六种政府采购方式的适用情况及对比
132、【图说政采】政府采购八种采购方式,都用什么评审方法?
133、审计说NO,这66种情况的政府采购要注意!
134、单一来源采购项目都需要公示吗?
135、食材采购项目,能用竞争性磋商采购方式吗?
136、这九类项目情形不属于政府采购!
137、财政部回复你关心的16个政府采购问题

请大家扫码关注
精彩审计实务案例分享
尽在内审之友视频号






往期回顾
REVIEW


原创 | 给十万粉丝的祝福,十年磨一剑,内审之友元旦致辞!(文末福利)

原创 | 五金配件采购与使用的全过程内控管理

原创 | 一位民营企业监察审计总监13年的经验总结

原创 | 提升审计职业敏感性的五个方面

新年特稿 | 审计征途:挑战、不公与明智的职场之路

原创 | 我如何才能加入内审之友专家委员会

原创 | 工程结算复审实操指南:非专业审计人员的有益探索

原创 | 守正创新与审计增值——内审之友专家委员会第五届年会会长致辞

原创 |《罗志国会长致辞:审计之光照亮未来之路》

原创 | 坚守初心,创新前行内审之友专家委员会第五届职业峰会纪实

第五届年会祝贺致辞集锦:专家教授齐聚一堂,共襄学术盛举

原创 | 利用审计技巧破获费用虚报案例

原创 | 揭露食堂舞弊审计:提供一个安心的餐饮环境

原创 | 以正心、正行、正果为引领:内部审计的实践与思考

原创 | 审计人员的关键之问:我的存在价值何在?

原创 | 如何培养内审创新思维

原创 | “三驾马车”实现审计监察价值增值

【精彩预告】审计必读,龙年贺岁原创猛稿,内审之友独家刊发

2024新春特刊︱百位审计专家送祝福,万言共贺新春展未来

内审之友专家理事会“龙”重登场,恭贺龙年新春!

新春特稿|2024年与广大审计同仁共勉的嘉言寄语

新春特稿 | 谋篇布局,让审计工作更出彩

审计人生 | 罗志国老师嘉言寄语启示人生之道

新春特稿 | 守正创新,防范审计业务边缘化

新春特稿 | 一位审计监察总监的年会发言稿

新春特稿 | 与侦查机关沟通提高办案率的技巧

新春特稿 | 数据研究,助力监察审计价值增值

新春特稿 | 开工大吉,2024审计同仁保健康养生秘典全揭露

新春特稿 | 业务模式审计的思考和实践

新春特稿 | “投入有方,产出有料” ——运营审计中发挥审计增值作用

新春特稿 | 数字化浪潮下的内部审计:挑战、机遇与转型之路

新春特稿 | 敏捷审计方法的探讨及应用

新春特稿 | 审计风险识别、评估与控制——识之知源,防之有策

原创 | 第二十条:内部审计人员面临的20条挑战

原创 | 内部审计的宗旨与使命:强化组织的价值创造与保护

原创 | 办公费审计应关注的风险事项

原创 | 餐饮、酒店收银工作中的舞弊

原创 | 消防器材检测管理审计的重要性与实践

原创 | 读懂领导对内部审计释放的20条危机信号

原创 | 关于采购项目验收流于形式的调研报告

原创 | “怪象”连出的招标

原创 | 春意盎然话内审:春晖研审聚智会的启示 --第59-60次内审之友专家委员会研讨会纪实

原创︱一场企业内部招标引发的“审计冲突”

原创 | 审计如何做一个飞行审查的“门内汉”

最新整理 | 内审之友一期一会,每篇研讨会纪要,都是一份出彩的审计报告!

原创 | 提升审计工作质量:内部审计中的守正与创新

独家整理 | 关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知(PPT版)

罗志国传世之作:启迪智慧,提升心灵的奥秘

原创 | 工程建设项目投资审计常见问题及整改建议

精准出击 | 上海站:《舞弊真相透视与企业反舞弊审计领先实务》开始招生了(附大纲)

原创 | 黑猫警长最新大案侦破纪实

原创 | 有心之人处处皆“线索”之商业虚假报销案

颠覆与启示|踏上罗老师的课堂,开启自己的智慧之旅

世界反舞弊组织在行动:ACFE《2024年全球职务舞弊调查报告》关键解读

原创 | 收获满满的审计金句(20个分享必收藏)

原创 | “共建共治共享”的审计管理探索

原创 | 一次错误新开户引出的样品私售案

内审之友一季度原创评优,邀您来投票!

原创 | 人资舞弊面纱后的真实“脸谱”

罗志国|从阅读中觉醒:如何通过书籍激发梦想与实现目标

原创 | 腐败是设计出来的——“量身定制”的供应商

原创 | 不翼而飞的一万元

内审人心动瞬间:投票选出你的“十大至爽时刻”
原创 | 揭开H物料采购迷雾
内审之友首期《舞弊真相透视与企业反舞弊审计领先实务》分享会圆满落幕
原创 | 藏的深,挖的真,看审计如何查出商旅系统之住宿费舞弊
原创 | 内审人心中的二十个心动瞬间
原创 | 内外审携手:审计效能提升的新路径
原创 | 人见人爱,内审人员要戒掉哪些“职业坏表现”
原创 | 研究型审计“四大”理念思考总结(决策篇)
原创 | 如何降低审计沟通成本---失败案例剖析
内审之友视频号:四月开播,成绩斐然,共筑审计监察知识新篇章
罗志国线上视频课:反舞弊面谈及询问实务(特惠99)
原创 | 设立了投诉电话,却没有投诉、举报,作用不大,怎么办?
原创 | 明明感觉他就是舞弊者,却苦于没有证据,好痛苦,怎么办?
7月培训 | 上海站《采购全流程增值风险管理与全样本下数字化创效审计》报名启动
原创 | 公安财政财务收支数字化审计探索
原创|审计监察人员如何应对“没有朋友”的困境
原创|深度交流,智慧共鸣:内审之友第63次专家研讨会成功举办
原创 | 从“跑路”大神到直播惊魂:一位审计老手的避坑成长记
原创 | 贸易商第一&总经理第二---贸易商为什么被厚爱
原创:审计人员实地走访必问的22个问题
原创 | 审计新质生产力:赋能审计发展变革与审计数字化转型的新动力
原创 | 治愈---审计漫谈系列
原创 | 深入排查未达账项,遏制舞弊行为滋生
原创 | 查生产垃圾的处理揪出企业大蛀虫
原创 | 关于某工程项目的跟踪审计报告
原创 | 舞弊零容忍:环境营造与制度强化的双轨战略
原创 | 《军队审计条例》深度剖析:强化监管,提升效能
原创 | 印花税管理审计,审出浪花一朵朵
原创 | 审计案例-废品硕鼠现形记
原创 | 职场生存之道《审计情商课》——第64期内审之友专家委员研讨会纪要
原创 | 风险导向下公立医院应该关注的5类28项风险
原创 | 废旧包材回收暗藏乾坤
原创 | 12个审计情商金句,审计职场的智慧与启示
原创 |  “工程与内控”两类项目研究型审计思考总结(业务篇)
原创 | 千万政府奖补资金“不翼而飞”
原创 | 企业中的“派系政治”与审计开展
原创 | 审计揭秘:金属制品企业财务疑云
原创 | 情商,内部审计“情”境下的问题解决能力
原创 | 深度思考:审计监察人员有什么样的法宝来保护自己在职场上不受伤害?
原创 | 精雕细刻,如何产出“有料”的审计报告——第65次内审之友专家委员研讨分享会议纪要
原创 | 高质量审计报告之“八明八进”法
第66期内审盛会:从精炼发现到有料报告的思想碰撞
更上一层楼,产出“有料”审计报告——第67次内审之友专家委员研讨分享会议纪要
原创 | 产出“有料”的审计报告的十个经验
突破困境,共谋未来——内审之友第68-69期专家研讨会纪要
体系为先、聚光前行——第二届FIRST审计监察生态大会发言稿
原创 | 解锁科研类公司审计密码:内部审计评价框架的创新与实践
原创 | 一位优秀审计总的年终汇报
原创 | 熟悉业务让内审更高效(附正反案例)
原创 | 工程审计探讨:“隐藏不浅”的电力浅沟
最新整理 | 内审之友一期一会,每篇研讨会纪要,都是一份出彩的审计报告!
原创 | 内部审计监察人员如何突破取证难点和困局
原创 | 审计监察人员凭什么穿越经济周期?
原创 | 总裁请就诊!!!


END


内审之友编辑部

总编:罗志国

策划韩娟 刘世燕

主编:晋瑜

审核官:邓山 冯超华

投稿邮箱:china_audit@126.com

商务合作:微信liuping0709


欢迎扫描关注我们

公众号ID:china_audit

小编微信号:Azzm0919

联系小编 进内审之友精英群交流

点分享
点收藏
点在看
点点赞

内审之友
全国内审行业一流的充电站
 最新文章