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全新风险运营环境下商业银行审计能力提升
1、2024年商业银行运营战略环境解析:我们正面对着怎样的未来?
1.外部审计方法论及四大&国内大所审计方法分享:标准财报审计及公司审计常见方法工具适用于我们吗?
1.1外部审计报告目的及财报审计方法论:指标化分析为什么对于审计风险甄别至关紧要?
1.2引伸话题:2023年上市银行业绩表现突出引发我们怎样的思考?
1.3国内外知名会所经典审计策略技巧分享:四大和国内知名CPA都有哪些“独家秘诀”?
2.实体企业内部审计重点领域及审计方法镜鉴:“他山之石,能否攻玉”?
2.1实体企业内部审计规范说:一般企业内部审计所遵循的COSO框架、“内部控制规2.2范”和“内部审计规范”三大规范能给我们什么样的启示?
2.3实体企业内部审计重点领域及相关审计方法分享:哪些方法值得我们学习?
2.4实体企业审计方法与工具概览:哪些工具我们可以拿来就用?
3.商业银行内部审计特色谈:特殊目的&强监管特色&风险管理职能内嵌性,需要我们具备哪些特殊技能?
3.1银行内部审计目标思考:我们的内审目的与一般企业有何不同?
3.2银行审计与操作风险管理规范:金融强行政监管背景部审计实践究竟有何特点?
3.3银行内部审计独特定位解析:为什么银行内部审计部门与业务风险合规部门关系如此“密切”?
1.基于商业银行财务报表的商业银行风险管理逻辑与相关内部审计要点解析
1.1银行负债管理逻辑下的内审要点:资本结构分析与融资风险评估
1.2专题:银行流动性风险评估及其流动性风险压力测试要点
1.3银行资产管理逻辑下内审要点:基于巴III风险评估框架下的银行资本充足率评估
1.4银行资产负债管理逻辑下的内审要点:缺口分析、久期管理及风险管理策略评估
1.5银行综合风险管理策略分析:银行积极风险管理策略的适用性评估与内审要点解析
1.6银行财务风险预警体系内涵及其内审要点解析
2.基于商业银行信用风险管理策略解析与内部审计要点
2.1商业银行信用风险源解析
2.2信用风险应对策略及其内审要点解析:信贷审核过程合规性审计及客户风险综合评估方法
2.3市场风险应对策略及其内审要点解析:同业市场及衍生工具交易中的相关审计要点
2.4基于银行操作风险的审计策略解析:银行运营风险评估及审计实施要点解析与案例
2.5商业银行合规风险的内审策略与风险评估策略
3.不良资产管理及抵债资产处置专项审计专题
3.1抵债资产管理专项审计报告要点及实操
3.2抵债资产专项审计报告及相关资产评估报告审核实操
3.3抵债资产责任审计报告要点解析
3.4商业银行不良资产核销及抵质押物管理专项审计报告要点解析
3.5商业银行抵债资产合规管理专项审计报告要点解析
1.财务报表逻辑体系分析:银行经营活动是如何在财务报表中系统展示出来的?
2.商业银行财务报表体系简析:商业银行主要报表项目内容剖析!
3.商业银行盈利模式与商业银行利润表内容逻辑解析
4.从商业银行资产负债表审视商业银行核心业务
5.商业银行表外业务解析及其财务风险全解析
6.商业银行的流动性分析及流动性风险压力测试报告逻辑解析
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