内审网 / 整编
最后发出的审计报告
审计决定或审计意见书
被审计单位对审计决定或审计意见书的执行情况
审计事项的报告及公司领导的批复、批示,及审计结果的实施
被审计单位或人员对审计报告的书面意见
有关本项目的通报、处理意见
移送处理意见书
审计证实问题汇总记录
审计证实问题分项记录
其他审计工作底稿及审计证据
公司领导对审计项目立项的审批
审计通知书
本项目的审计方案
公司有关审计工作的规章制度、工作计划等文件
其他与审计有关的档案
正件在前,附件在后
定稿在前,修改稿在后
批示在前,请示在后
重要文件在前,次要文件在后
汇总性文件在前,基础性文件在后
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