在这个信息爆炸、数据如潮的时代,内部审计作为组织健康发展的重要保障,其重要性不言而喻。然而,面对纷繁复杂的业务活动与海量数据,如何精准提炼审计问题,进而产出既深刻又具实践指导意义的审计报告,成为了我们每一位内审人员必须面对的挑战。为此,内审之友专家委员会特举办第65次研讨会,诚邀各位专家共襄盛举,共谋发展。
一、研讨会背景与目的
随着企业规模的扩大和业务模式的不断创新,内部审计的范围与深度也在不断拓展。在此背景下,传统的审计方法已难以满足当前的需求,如何高效识别风险点,精准定位审计问题,成为提升审计效率与质量的关键。本次研讨会旨在通过实务案例分享与交流,探索提炼审计问题的新方法、新路径,以及如何将这些发现转化为内容丰富、针对性强、建议可行的审计报告,为企业的稳健发展提供有力支持。
二、研讨内容概览
审计问题提炼的艺术:分享如何运用数据分析工具,结合业务逻辑,从海量数据中快速识别异常与风险,精准提炼审计问题。
审计报告的结构与撰写技巧:探讨如何构建逻辑清晰、内容详实的审计报告框架,以及如何通过精炼的语言、图表等形式,使报告既专业又易于理解。
实战案例分析:邀请资深内审专家分享成功案例,解析在特定行业或情境下,如何有效提炼审计问题并产出有料报告的过程与心得。
技术革新与审计创新:讨论人工智能、大数据等新技术在审计问题提炼与报告编制中的应用,以及这些技术如何助力审计工作的智能化、高效化。
三、会议时间:
2024年9月29日 20:00
本次会议我们有幸邀请到以下九位专家分享他们在内部审计报告撰写方面的经验和策略,通过案例交流审计经验,帮助专家们拓展审计思维。
薛小松:先导集团高级审计总监
银河:陕西融创丽彩文旅发展有限公司审计监察总监
杨春霞:中国人寿财险陕西分公司审计负责人
杜兵磊:创维集团法律与监察部部长
肖春婵:广东省袁记食品集团有限公司审计监察部负责人
杜金萍:内蒙古伊利实业集团股份公司审计部监察总监
韩娟:陕西方元资本副总会计师兼内控审计部负责人
周金峰:江苏艾兰得集团合规审计负责人
文霞:申能财产保险公司总经理助理兼审计负责人
每一次的相聚,都是为了更好的出发。内审之友第65次研讨会,期待与您一同探索审计的新世界,共同推动内部审计事业的进步与发展。让我们携手,以智慧为舟,以创新为帆,驶向更加辉煌的未来!
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总编:罗志国
策划:韩娟 刘世燕
主编:晋瑜
审核官:文霞 李娜
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