按照全年审计工作计划,连日来,市融媒文化公司法务审计部会同市场运营部,对出资设立的6家子公司逐一开展合规性审计,优化公司管理,确保合规经营,助力公司决策。
审计工作组对各子公司自2024年初以来的合同进行审查,核实合同的签订与履行是否遵循法律法规,是否契合公司的合同管理制度。对于重大项目,审计工作组通过文档检验、员工访谈等方式,对其执行进度、付款条款以及合同变更的合规性进行深入审查,查找合同执行过程中可能存在的偏差,并提出相应的纠正和改进措施。与此同时,法务审计部对内部制度执行情况进行深入核查,涉及决策记录、部门设置等多个层面,旨在评估现有的内控制度是否有效,发现其中可能存在的漏洞,避免舞弊现象的发生。
此次审计工作将持续到2024年底,审计结果将成为公司决策的重要参考依据,对于优化业务流程、提升公司整体运营水平具有十分重要的意义。
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