【动态】推进审计整改、加强内审指导……关注本期市县动态

文摘   2024-10-23 09:12   江西  

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九江市审计局着力建设审计整改

管理信息平台


九江市审计局坚决扛起审计整改督查检查责任,着力建设审计整改管理信息平台(以下简称为“整改平台”),健全审计整改全流程工作机制,加强信息化建设,提高督促整改效率,进一步推动审计成果权威高效运用。

坚持以过程管控为核心,构建全过程管理闭环。平台实现全链条数字化管理、全视角可视化图览、全方位便捷化设计、全流程自动化预警,做到审计查出问题清单化,审计跟踪督促闭环化,审计整改“一网通办”网络化,做到告知时系统无缝对接,一键秒达被审端;操作时能“选”不“输”,提升使用体验;反馈时佐证资料即拍即传,提高工作效率;编辑时支持文档在线处理、模板套用功能;解析时清单智能生成,信息自动录入。形成审计项目创建、问题录入、整改告知、信息反馈、进度跟踪监督、问题销号审核的“督、改、销”的审计整改工作闭环管理。

坚持以责任落实为中心,厘清各环节监督职责。强化整改问题数据“全采集”,录入项目、问题和整改信息并实现全面对接。强化整改监督“强跟踪”,项目实施科室结合日常跟踪督查结果适时更新整改情况,并根据工作需要开展重点专项督查。按照“立行立改”“分阶段整改”“持续整改”三种类型,做到分类指导、重点突出,设置整改时限系统自动触发相应预警消息,并向被审单位整改联系人和该项目主审同时推送手机短信予以提醒,做到了整改现状集约共享,快捷高效,责任清晰,跟踪问效。

坚持以智能分析为重心,促进多层面成果运用。平台通过对审计查出问题及整改情况进行智能化统计分析,推动审计成果运用,进一步增强监督效能。提供“可视化”驾驶舱版面,将审计项目进度统计、整改概况、审计文书、整改预警清单、整改成效、审计移送情况等形成“穿透式”图表予以直观展示。同时支持从项目执行年度、审计类别、实施科室等多维度查询,扩展系统的审计项目资料管理功能,共享审计整改数据端口。市委、市人大、市政府等有关部门可通过监督端实时查看全市审计机关审计成果和审计整改的总体情况,实现审计成果“一果多用”,有效形成监督合力。



龙南市政府常务会议专题学习《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》


近日,龙南市第二届人民政府第七十六次常务会专题学习《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定 》。

会议强调:一要强化政治站位。要通过对领导干部经济责任审计,强化对权力运行的监督制约,着力监督领导干部贯彻执行党和国家重大工作部署,检查守法守规守纪尽责情况,促进领导干部主动作为、有效作为,切实履职尽责。二要抓好审计整改。被审计单位主要负责人要切实履行整改工作第一责任人责任,建立问题台账和整改任务清单,按照整改要求和期限,以钉钉子精神逐一整改销号并确保质量,同时坚持问题导向,强化举一反三、全面摸排整改,做到真改实改。审计部门要敢于作为、加强跟踪督促落实,推动审计监督与纪律监督、组织监督等贯通联动,对失职失责、整改不力和弄虚作假者严肃追责问责,切实维护审计监督的严肃性权威性。三要加强结果运用。将审计发现问题与整改情况作为干部考核的重要依据,纳入年度综合考核和民主生活会重要内容,以审计成果推动治理效能提升。建立整改情况跟踪检查机制,确保问题整改到位,形成闭环管理,防止问题反弹。



瑞昌编制《内部审计业务操作指引(试行)》

规范乡镇内部审计业务开展


为加强乡镇基层内部审计业务规范化管理,进一步提高内审人员业务能力,提升内部审计质效,近日,瑞昌市审计局编制《内部审计业务操作指引(试行)》,并印制成小册子,分发至各乡镇街道基层单位。《内审业务操作指引》围绕审计计划、审计实施、审计报告、审计整改、审计质量控制和责任等内容,重点介绍了每个阶段的主要内容和要求,并附乡镇内审审计报告参考模板。《内审业务操作指引》为基层内审人员开展审计工作提供了参考依据,有力促进了乡镇内审工作规范化开展。



南城审计关注中小学食堂管理

守护学生“舌尖上的安全”


南城县审计局在县教体局原主要领导经济责任审计中,将中小学食堂纳入审计重点,紧盯食堂运营和食品安全管理情况,通过询问交谈、现场查阅食堂账册、学生就餐价格表、食堂内控制度等方式,全面审查学校食堂物资台账是否规范、食堂原辅材料出入库手续是否完善、学校教职工就餐是否与学生“同菜同价”、学生伙食经费与教师职工伙食经费是否分账核算等方面情况,提出针对性的审计意见建议,督促学校规范食堂财务管理,全力护航学生餐食安全。



青云谱“三举措”推动审计档案规范化管理


青云谱区审计局“三举措”加强审计档案规范化管理。一是建之有方,促使档案管理制度化。制定了《青云谱区审计局审计档案管理制度》,明确档案管理人员工作职责、审计文件材料归档范围、档案查借阅等规定。二是管之有序,确保档案分类规范化。组织全局审计人员认真学习《中华人民共和国档案法》《审计机关审计档案管理规定》等法律法规。坚持“谁审计谁立卷,案结卷成”的原则,落实审计组长负责制,提升审计人员责任意识。三是用之有道,推动档案整理常态化。坚持审计档案资料收集整理日常制,将已出具审计报告的项目严格按照审计文书格式和档案装订等要求及时归档立卷,确保审计档案的及时性、规范性和完整性,为后续审计调查研究、查找问题等工作提供优质高效服务。



石城举办第五期审计大讲堂专题培训

保密知识


近日,石城县审计局举办第五期审计大讲堂保密知识专题宣传培训。培训会上,围绕《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等法律法规,结合警示教育片中窃取、泄露国家秘密的典型案例,组织学习保密安全责任及当前存在的问题、保密基本常识解析和如何筑牢保密安全防线三个方面内容,并结合审计岗位职责,围绕审计内部文稿、审计资料的定密、定级、保密可行性举措建议等方面进行了现场解答,进一步增强了全体审计干部的保密责任意识和保密防范意识,提高了保密技能,形成自觉保守国家秘密的行为习惯。



素材来源:相关审计机关

责任编辑:李勤    谢慧赟

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