导读
10月28日上午,公司召开2023年度绩效和内控管理审计通报会暨公司审计整改部署动员会,会议由局审计组组长侯军锋主持。
会上,局审计组对本次审计问题进行了通报,并传达了局主要领导关于审计意见的重要批示和对审计整改要求及工作重点。侯军锋强调,对审计提出的问题公司及各项目要认真对照、举一反三、自查自纠,促进公司依法合规经营意识的提升,防范经营风险;要加强对局和公司制度学习宣贯,查找问题产生根源,公司总部要从业务流程、审批流程上加强审核把关;局审计部明年对上年审计问题整改落实情况进行回头看,重点检查审计问题是否整改到位,制度学习落实是否培训到位;对整改时限提出了具体要求。
公司党委书记、执行董事李广科对本次审计情况进行了表态发言并对审计整改工作进行了部署,一是公司及项目要对审计提出的问题认真学习并深刻领会;二是要加强领导,提高认识,公司各分管领导要指导督促各自分管业务板块做好问题整改,指导业务部门拿出切实可行的举措;三是各业务部门要认真思考,主动指导、监督、跟踪审计整改进度;四是立行立改的审计问题应立即整改,反复出现的问题要对照公司制度,制度不完善需及时修编制度,并组织制度学习,制定培训计划,对制度的核心要点进行重点培训学习,强化制度执行;五是要按局审计要求整改时限高质量完成审计问题整改;六是公司后续各项检查中要对审计提出的问题进行重点检查,确保审计问题整改到位。
局审计组成员及公司主要领导和相关业务部门负责人现场参会,各项目经理及相关部门负责人视频参会。
供稿、审核:审计部
编辑:崔育扬