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职场   2024-11-13 18:06   北京  

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审计部派驻机构负责人(南京)



  工作职责

  1、负责主持总行审计部派驻机构的全面工作,做好本区域内派驻机构工作的计划和分解,推进落实各项工作,并检查相关工作进展情况。

  2、负责向总行审计部报告内部审计工作情况及所辖区域经营单位经营管理状况等。

  3、负责组织实施各类审计项目,对审计结果的真实性、审计证据的充分性负责。

  4、负责与所辖区域经营单位的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况,跟踪和督促整改落实情况。

  5、负责与所在区域机构外部监管机构保持常态化沟通联络。


  任职资格

  1、大学本科及以上学历,经济、金融或会计等相关专业背景优先。

  2、8年(含)以上银行从业经验,2年以上内审部门或团队管理经验,具有较强的组织、协调、沟通能力,良好的语言文字表达能力。

  3、熟悉内部审计、风险管理等专业知识,熟悉银行各项业务及运作流程、金融法律法规、监管政策要求,具有较强的风险合规意识、风险识别能力,以及分析问题、解决问题的能力。

  4、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,能够适应外派及出差工作。

  5、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,团结协作,有较强的事业心、责任心,个人信用记录良好,无违规违纪行为记录。

  6、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部派驻机构负责人(杭州)



  工作职责

  1、负责主持总行审计部派驻机构的全面工作,做好本区域内派驻机构工作的计划和分解,推进落实各项工作,并检查相关工作进展情况。

  2、负责向总行审计部报告内部审计工作情况及所辖区域经营单位经营管理状况等。

  3、负责组织实施各类审计项目,对审计结果的真实性、审计证据的充分性负责。

  4、负责与所辖区域经营单位的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况,跟踪和督促整改落实情况。

  5、负责与所在区域机构外部监管机构保持常态化沟通联络。


  任职资格

  1、大学本科及以上学历,经济、金融或会计等相关专业背景优先。

  2、8年(含)以上银行从业经验,2年以上内审部门或团队管理经验,具有较强的组织、协调、沟通能力,良好的语言文字表达能力。

  3、熟悉内部审计、风险管理等专业知识,熟悉银行各项业务及运作流程、金融法律法规、监管政策要求,具有较强的风险合规意识、风险识别能力,以及分析问题、解决问题的能力。

  4、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,能够适应外派及出差工作。

  5、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,团结协作,有较强的事业心、责任心,个人信用记录良好,无违规违纪行为记录。

  6、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部派驻机构负责人(深圳)



  工作职责

  1、负责主持总行审计部派驻机构的全面工作,做好本区域内派驻机构工作的计划和分解,推进落实各项工作,并检查相关工作进展情况。

  2、负责向总行审计部报告内部审计工作情况及所辖区域经营单位经营管理状况等。

  3、负责组织实施各类审计项目,对审计结果的真实性、审计证据的充分性负责。

  4、负责与所辖区域经营单位的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况,跟踪和督促整改落实情况。

  5、负责与所在区域机构外部监管机构保持常态化沟通联络。


  任职资格

  1、大学本科及以上学历,经济、金融或会计等相关专业背景优先。

  2、8年(含)以上银行从业经验,2年以上内审部门或团队管理经验,具有较强的组织、协调、沟通能力,良好的语言文字表达能力。

  3、熟悉内部审计、风险管理等专业知识,熟悉银行各项业务及运作流程、金融法律法规、监管政策要求,具有较强的风险合规意识、风险识别能力,以及分析问题、解决问题的能力。

  4、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,能够适应外派及出差工作。

  5、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,团结协作,有较强的事业心、责任心,个人信用记录良好,无违规违纪行为记录。

  6、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部派驻机构负责人(北京)



  工作职责

  1、负责主持总行审计部派驻机构的全面工作,做好本区域内派驻机构工作的计划和分解,推进落实各项工作,并检查相关工作进展情况。

  2、负责向总行审计部报告内部审计工作情况及所辖区域经营单位经营管理状况等。

  3、负责组织实施各类审计项目,对审计结果的真实性、审计证据的充分性负责。

  4、负责与所辖区域经营单位的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况,跟踪和督促整改落实情况。

  5、负责与所在区域机构外部监管机构保持常态化沟通联络。


  任职资格

  1、大学本科及以上学历,经济、金融或会计等相关专业背景优先。

  2、8年(含)以上银行从业经验,2年以上内审部门或团队管理经验,具有较强的组织、协调、沟通能力,良好的语言文字表达能力。

  3、熟悉内部审计、风险管理等专业知识,熟悉银行各项业务及运作流程、金融法律法规、监管政策要求,具有较强的风险合规意识、风险识别能力,以及分析问题、解决问题的能力。

  4、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,能够适应外派及出差工作。

  5、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,团结协作,有较强的事业心、责任心,个人信用记录良好,无违规违纪行为记录。

  6、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部业务审计岗(南京)



  工作职责

  1、负责实施授信、金融市场、投行、资产管理(理财)等业务领域的审计。

  2、定期对相关业务的风险合规管理及内控状况进行检查、评估和评价。

  3、定期收集、整理、分析相关业务管理方面的政策、制度、流程,编写审计要点和审计提纲,提出审计模型需求。

  4、负责与所在地机构业务相关部门的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况。


  任职资格

  1、经济、金融或会计等专业。

  2、五年(含)以上银行或基金、资产管理公司从业经验,熟悉相关监管政策和要求,掌握相关业务的政策、制度、操作流程、业务风险特点及控制要求,具有较强的风险合规意识和风险识别能力。

  3、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,具备较好的沟通及文字表达能力,能够适应出差工作。

  4、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,有较强的责任心,具备一定团队管理经验。

  5、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部业务审计岗(深圳)



  工作职责

  1、负责实施授信、金融市场、投行、资产管理(理财)等业务领域的审计。

  2、定期对相关业务的风险合规管理及内控状况进行检查、评估和评价。

  3、定期收集、整理、分析相关业务管理方面的政策、制度、流程,编写审计要点和审计提纲,提出审计模型需求。

  4、负责与所在地机构业务相关部门的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况。


  任职资格

  1、经济、金融或会计等专业。

  2、五年(含)以上银行或基金、资产管理公司从业经验,熟悉相关监管政策和要求,掌握相关业务的政策、制度、操作流程、业务风险特点及控制要求,具有较强的风险合规意识和风险识别能力。

  3、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,具备较好的沟通及文字表达能力,能够适应出差工作。

  4、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,有较强的责任心,具备一定团队管理经验。

  5、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。




审计部业务审计岗(北京)



  工作职责

  1、负责实施授信、金融市场、投行、资产管理(理财)等业务领域的审计。

  2、定期对相关业务的风险合规管理及内控状况进行检查、评估和评价。

  3、定期收集、整理、分析相关业务管理方面的政策、制度、流程,编写审计要点和审计提纲,提出审计模型需求。

  4、负责与所在地机构业务相关部门的日常沟通与联系,及时收集并掌握业务发展及管理状况。


  任职资格

  1、经济、金融或会计等专业。

  2、五年(含)以上银行或基金、资产管理公司从业经验,熟悉相关监管政策和要求,掌握相关业务的政策、制度、操作流程、业务风险特点及控制要求,具有较强的风险合规意识和风险识别能力。

  3、具备一定的数据分析应用能力,有较强的学习能力和逻辑思辨能力,具备较好的沟通及文字表达能力,能够适应出差工作。

  4、诚实正派,勤奋敬业,作风严谨,有较强的责任心,具备一定团队管理经验。

  5、持FRM、CPA、CIA等专业资格证书者优先。

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