为持续强化党对内部审计工作的领导,推动内部审计在防范企业经营风险、规范内部控制管理等方面的监督作用,11月25日下午,嘉定住房集团召开内部审计工作领导小组会议,集团党委书记、董事长褚建国主持会议,领导小组全体成员、各下属企业主要负责人参加会议。
褚建国充分肯定了2024年集团内部审计工作取得的成效,并对下阶段工作提出要求:一是要切实提高政治站位。深刻领会内部审计工作的重要性,加强内审人员管理和培训,树立依法审计意识,规范工作程序,不断提高内审工作质效。二是要继续做好审计整改工作。紧盯集团2022至2023年经济责任审计发现问题,按照时间节点抓好整改,强化举一反三,防止问题反弹回潮,做深做细做实审计整改“后半篇文章”。三是要强化审计结果运用。坚持问题导向,深入分析问题背后的体制性障碍、机制性缺陷和制度性漏洞,强化建制堵漏,切实提升企业依法经营、合规管理水平。
集团党委副书记、总经理陆振华指出,要从计划进度、审计广度、审计深度和整改力度入手,进一步强化责任落实,促进问题整改,防止同类问题反复发生。
会议通报了集团2024年内审工作开展情况,讨论了集团2024年内部审计工作总结报告和2025年内部审计工作计划;通报了集团2022至2023年经济责任审计问题,布置了审计整改工作。
来源:嘉定住房集团