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来源:张力
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曾被现场检查
双瑞股份是一家从事桥梁安全装备、管路补偿装备、特种材料制品、高效节能装备、能源储运装备相关产品的研发、制造、销售的重点高新技术企业。公司产品和服务广泛应用于桥梁建筑、能源储运、环境工程、热力工程、能源化工、舰船制造等领域,收入来源包括民品与特种领域两个类型,其中特种领域主要涉及膨胀节、特种材料锻件、高压气瓶等产品,应用于舰船制造等国防建设相关领域。
2021年—2023年及2024年1月至6月(下称“报告期”),公司营业收入分别为126177.94万元、133586.31万元、161089.46万元和74317.46万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9237.39万元、8551.94万元、10232.09万元和5001.16万元,营业收入持续增长,扣非后净利润有所波动。
报告期内,公司综合毛利率分别为27.34%、26.10%、24.90%和27.74%。
对于扣非后净利润波动,公司称2022年部分客户的项目延期,向公司结算付款的时间较长,导致应收账款及计提的坏账准备增加,净利润有所减少;2023年收入规模增长,应收账款的回款情况和经营性现金流有所改善,带动净利润增长。
报告期各期末,公司应收账款账面价值占比较高,分别为68605.44万元、85417.72万元、94259.64万元和110579.80万元,占流动资产的比例分别为32.49%、41.35%、40.25%和51.87%。
公司的IPO之路上,还曾被抽中现场检查。
2023年1月6日,中国证券业协会发布《关于2023年第一批首发申请企业现场检查抽查名单的公告》,双瑞股份也在其中。尽管经受住了检查考验,但也暴露出不少瑕疵。
首轮审核问询函及其他公开文件中,交易所披露了一些现场检查过程中发现的问题。针对双瑞股份,主要涉及收入确认、存货管理、业务流程及财务规范性、历史沿革及股权变动、收购武汉海润的资产重组、独立性及关联交易6个方面。
针对双瑞股份的保荐机构中信建投及致同会计师事务所,管理层提出了物资尽调程序、员工入股资金核查及高管银行流水核查、业务执行审计程序、军品审价情况、关联交易、实物出资权属以及执业底稿等共计13项问题。
公司在反馈交易所问询中表示,对于各个不规范事项均已进行了专项整改,相关内控制度经修订及完善后已健全并得到有效执行。
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多用劳务派遣
记者 褚念颖
校对 佘诗婕
编辑 吴鸣洲
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