2024年12月23日,我院召开关于全市公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查发现问题整改推进部署会,院党委书记、审计委员会主任陈怡文主持会议并作工作部署,在家院领导、审计委员会成员及相关职能科室负责人参加会议。
陈怡文传达了全市公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查发现问题整改推进会的会议精神。审计科负责人黄玲通报了专项审计调查发现问题的情况,明确了上级单位审计整改要求,整改责任科室负责人代表就“如何抓好审计反馈问题整改”进行了发言。
会议指出,审计整改关系到医保基金政策落实、价格管理和收费标准、医疗行为规范,医院要切实保障患者权益,以提供更好医疗服务。
会议要求,思想上要高度重视,高位推动整改落实。各科室要深刻认识到审计整改工作的重要性和紧迫性,将其作为当前一项重要政治任务来抓,切实增强责任感和使命感,以坚决的态度、有力的举措,不折不扣地完成整改任务。
会议要求,要各司其责,落实整改责任。各职能科室要做到履责尽责,增强整改主动性、自觉性,分管领导对整改工作要亲自抓、亲自管,靠前指挥、主动作为,避免问题反复发生。
会议要求,要形成审计合力,科室密切协同配合。审计科做好审计整改牵头工作,价格管理科、医保科等相关科室密切配合,及时沟通、共同解决整改工作中存在的问题。
会议要求,要建章立制,形成整改长效机制。审计整改要着眼医院发展中心,各分管领导、科室负责人要深入一线,深入剖析问题成因。审计整改必须从解决具体问题、机制性缺陷、制度性漏洞出发,进行全面、系统、务实、有价值的整改,形成整改长效机制。
文/审计科 郭扬
三审(校):黄建球
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