为进一步推动我院行政事业单位内部控制建设工作深入开展,11月6日,县财政局财务会计服务中心主任周智红一行4人检查指导我院2023年行政事业单位内部控制评价工作。
本次检查以查看资料台账和实地检查为主要方式,分别从单位层面和业务层面对我院的内部控制度建立和完善、制度执行和实施、风险评估和防范等多角度,重点对预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大内部控制关键点开展了检查。
下一步,我院将根据此次检查反馈意见,严格遵循《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规要求,按照“以查促改”工作思路,不断构建权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的财务内控体系,将内控制度建设与管理工作紧密联动、高效融合形成管理合力,全面提升我院内部控制效能。
撰 稿|王红敏
编 辑|党 佩
审 核|党 佩