2025年1月1日,省水利研究院《内部控制管理手册》开始实施。《内部控制管理手册》依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》及《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》等法律法规要求,结合实际,在《内部控制管理手册(试行版)》的基础上修订而成。
《内部控制管理手册》规定了省水利研究院所有经济活动的内部控制管理要求,通过进一步明确各项活动管理规定,规范各项业务流程,分解和落实各项业务操作责任,合理保证经济活动合法合规,保障资产安全和使用有效,保护财务信息真实完整,是防范舞弊和预防腐败、提高公共服务效率与效果的有效举措与行动指南。
《内部控制管理手册》指导省水利研究院后续内部控制体系运行和维护,并作为评价和考核内部控制体系执行效果的依据,从而不断改善内部管理水平,提升综合实力,最终有利于职能职责的履行和稳健发展。
下一步,省水利研究院将牢牢锚定内部控制的目标,强化内部控制风险评估机制,健全内部控制关键岗位责任制,不断完善内部控制体系框架,夯实内部控制取得的成效成果,严格内部控制评价与监督管理,为云南水利高质量发展做出贡献。
供稿:财务处 李博超
编辑:李林 王艺洁 赵欢
美术编辑:段頔
审核:尹策