7月30日,上饶市国资委召开国资国企改革发展第七次圆桌会议暨2024年市国资委审计委员会工作会议,总结分析2023年以来内部审计工作开展情况及成效,研究部署2024年审计工作重点。市国资委党委书记、主任、审计委员会主任邓跃跃主持会议并讲话。会上,市国资委党委委员、副主任朱晓海解读了《上饶市国资委2024年度审计工作要点》。各出资监管企业主要负责同志围绕各自企业在内部审计工作中的实践经验与未来打算进行了深入交流,分享了宝贵经验。
过去一年,在市委市政府的坚强领导下,市国资系统坚定不移推动企业改革,统筹发展和安全,加大内审监督力度,强化内审工作统筹协调、整体推进与督促落实,内审工作取得了较好成效,为健全国有企业治理体系和提升治理能力提供了有力保障。市国资系统要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,始终坚持党对内部审计工作的领导,确保审计工作始终沿着党的路线方针政策稳健前行,为国有企业高质量发展保驾护航。一要提高站位,深刻认识工作的重要性。深刻认识内部审计在风险防控、国有资产保值增值、促进企业管理现代化中的重要作用,增强做好审计工作的责任感和使命感。二要聚焦重点,加大内审工作力度。加大对重大政策落实情况、关键领域合规性、重大风险防控等方面的审计力度,积极运用大数据等现代信息技术手段,提升审计效率与质量。三要完善机制,提升内审工作效能。建立健全内部审计管理体系,优化审计整改长效机制,强化内外沟通协调,确保审计成果得到有效运用,审计效能显著提升。四要严肃纪律,强化审计结果。坚持依法审计、廉洁审计,严肃处理审计中发现的问题,确保审计结果的真实性和权威性,为企业的健康发展提供有力保障。五要综合施策,加强内审队伍建设。注重审计人才的培养与统筹,加强专业培训与实战锻炼,打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的内部审计队伍。市国资委审计委员会委员及相关科室负责同志,各出资监管企业主要负责同志、内审部门分管同志及内审部门负责人参会。投稿:程悦
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