举办内审专业能力提升培训班
湖北举办2024年内部审计专业能力提升培训班,来自全省各内审单位、机构484名内审人员参加培训。课程设置紧密契合党的二十届三中全会、省委十二届七次全会精神对内审工作的新要求,结合全省内审人员的实际需求,突出“财务舞弊审计与风险防范”“新形势下经济责任审计方法内容”“新时期内部控制与风险管理”“审计监督视角下内部审计发展趋势”四个方面,帮助内审人员提升防范财务舞弊、更好守护组织经济利益和声誉的能力,增强创新经济责任审计技术方法、优化组织治理、挖掘价值潜力、驱动转型变革意识,完善全流程、全要素、全方位内部控制与风险管理机制体制。培训剖析内部审计面临的新机遇与新挑战,并结合实际案例探讨了内审转型的方向和创新途径,帮助学员围绕内审条例新规定,进一步找准内审新定位。
出台常态化服务企业相关措施
四川省成都市审计局出台《成都市审计局“进万企、解难题、优环境、促发展”十二条措施》。聚焦重点领域开展涉企审计监督,关注产业建圈强链、助企纾困政策直达快享、民营企业账款清欠、社保费用减免缓征等政策措施落实情况;关注产业激励、科技创新、就业扶持、稳岗返还、以工代训补贴等惠企资金兑付情况,确保奖补政策措施红利高效惠及企业;关注企业融资情况特别是信托、债券、金融衍生品等高风险金融业务情况,助力企业解决融资难融资贵的问题;关注工程建设招投标领域、工程款到位、政府投资资金监管等情况,助力优化企业招投标环境,激发市场活力;关注企业资本布局和结构调整、产业转型升级、防范化解重大风险和推动反腐倡廉等方面情况,维护国有资产安全。坚持“审计+服务”理念,关注常态化服务导向优化涉企审计服务,建立健全重大涉企问题风险报告机制;结合审计项目实施深入企业,了解其经营状况、发展需求和堵点、痛点、难点,通过向企业提供专业的政策咨询解读、财务和风险评估服务、发布涉企审计发现问题典型案例,帮助企业规范财务管理,提前预警潜在风险;积极开展企业内部审计交流宣传、专业培训、学术研讨,加强对企业审计发现问题整改工作的督促和指导,帮助企业破解疑难杂症。
开展公安系统涉案财物管理情况审计
陕西省西安市审计局对全市公安系统2021年1月至2024年5月涉案财物管理情况开展专项审计调查。审计人员在检查涉案财物管理制度建设情况的基础上,对涉案款项财务账及专用账户进行审计,又先后深入到多个涉案财物管理库房,检查涉案物品入库保管情况和涉案财物处理情况,旨在揭示在涉案财物管理中的薄弱环节及问题,提出改进意见和建议,助力办案工作依法有序进行。
统筹推进国有企业资产管理与使用绩效审计
山东省济南市审计局统筹推进国有企业资产管理与使用绩效专项审计调查。优化组织方式,以4户市属国有企业资产管理及使用绩效情况专项审计调查为主线,组织对另外4户市属企业开展经济责任审计,同步嵌入专项审计,延伸关注企业资产管理及使用绩效情况;强化市区项目统筹协调,联动3个区县对6户区属企业资产管理情况进行审计,有效提高审计覆盖广度。优化整改方法,将专项整改与自查自纠相融合,围绕资产管理及使用绩效领域易发多发问题,梳理16类62项普遍性问题,编制《审计发现资产管理与使用绩效领域共性问题清单》,督促市属企业自查自纠,帮助企业进一步堵塞管理漏洞,促进国有资产保值增值。
来源:相关审计机关
策划编辑:高天