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这是跨境易税通第645篇原创文章,正文1509字,阅读约1.5分钟。
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美国是全球经济的中心,美国公司也在世界上的很多领域内占据领先地位,诸多的因素让美国公司在全球范围内有着良好的声誉,而目前美国现行税法是世界上最复杂的税法体系之一。
由于美国税务的复杂性,很多中国卖家都是一知半解。但是随着全球税务合规的推进,美国也逐渐加大了对于中国跨境电商税务规范的力度。那么,经营美国公司的中国卖家,要如何才能做到税务合规呢?
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一、联邦层面的公司合规
1、企业所得税
C公司和S公司需提交联邦纳税申报表,并缴纳所得税。
LLC可选择作为C公司报税,需注意双重纳税。
分配给股东的利润也需个人纳税。
注:“C Corporation”和“S Corporation”分别指C公司和S公司。C公司与S公司是对应的法律概念,它们都是《美国联邦税收法典》S节和C节中依据双重征税与否的标准,就公司形态所作的划分。
2、 预扣税和FICA
雇佣员工需预扣联邦所得税和FICA。
FICA用于社会保障,公司需存入授权银行。
提供员工W-2表,报告工资收入和预扣税款。
若所在州征收所得税,也需预扣并汇缴州税。
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二、州层面的合规
1、特许经营税:
各州征收特权税或执照税,对公司业务权利征税。
2、州所得税:
公司净所得税以联邦应税收入为基础,需缴纳注册地或注册州的州所得税。
3、销售和使用税:
大多数州征收销售和使用税,税基为交易总金额。
商家需获得销售税号,代表州政府向消费者收取税款。
4、财产税:
公司和个人需缴纳财产税,征收对象包括不动产和各类个人财产。
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三、美国公司报税周期
美国公司注册成功后,不论是否有产生经营,每年都要求按时进行税务申报。美国C-CORPORATION公司首年报税时,可以选择并确认每年的报税周期,有两种报税周期可以选择。
1、日历年度(自然年)申报
无论公司当年几月份注册,报税周期至当年12月31日,申报截止日为次年4月15日(如遇假日或周末,可顺延到隔周的星期一)。
2、会计年度(周年)申报
根据公司注册成立月份报税。这种方式是一般客户常用的;如2021年6月注册的公司,报税周期为2021年6月到2022年5月30日,申报截止日为2022年9月15日。
3、延期申报
任何公司都可以使用4868表格《申请自动延长提交美国所得税税表的时间》,来申请延期6个月。
然而,延期报税并不是延迟支付,纳税人必须在此表格上估算他们的纳税义务,并在4月15日报税截止日之前支付任何到期税款,从而避免罚款和利息。
在美国,所有的美国公司必须向联邦政府、其注册州以及它开展业务的州和地方,提交纳税申报表和税款。而对于进入美国市场一段时间的卖家来说,税务申报和年审的合规问题,要逐渐提上日程。
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