近日,党政办公室通过采取详查法、顺查法、现场审计与实地核查相结合的方式,完成园区27家部门单位2023年度财务收支和“三公”经费审计工作。
本次审计紧紧围绕财政财务收支的真实性、合法性和效益性,从“审什么、怎么做、看效果”入手,重点关注财政政策、内控制度、绩效评价执行等环节,规范了被审计单位的财务收支和使用情况,进一步完善了内控制度,提高了资金的利用率和安全使用效益;同时,对审计发现的问题,提出有可操作性、实效性和针对性的审计建议,帮助被审计单位规范财政管理,建立健全长效机制,助力财政资金安全有效。
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文图:李晞悦
编辑:赵明星
审核:郭 瑞
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