为进一步加强局属事业单位财务管理,规范财务收支行为,根据内部审计年度计划安排,11月19日,市交通运输局对市邮政业安全发展中心组织开展内部财务收支审计。
审计过程中,审计人员保持独立客观,查阅邮政业安全发展中心2023年度会计凭证、财务报表、固定资产台账等资料,重点审计2023年度预算执行、财务收支以及国有资产管理等情况。经审计,邮政业安全发展中心于2023年度建立账套,账务清晰,经费使用合法合规,财务收支管理较为规范。
文 图:焦志琪
编 辑:刘小涛
审 校:陈 蕾
签 发:陈龙德
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