前言
力芯微(股票代码:688601)于10月31日披露了《2024年三季度报告》。报告显示,2024年三季度实现营收1.93亿元,归母净利润2208.21万元;2024年前三季度实现总营收6.05亿元,归母净利润1.00亿元。
历年各季度营收及净利润
2021-2024年前三季度分别实现累计营业总收入为5.75亿元、6.15亿元、6.35亿元、6.05亿元;同比增长分别为39.06%、7.05%、3.27%、-4.75%。
2021-2024年前三季度分别实现累计归母净利润为1.15亿元、1.55亿元、1.19亿元、1.00亿元;同比增长分别为109.11%、34.40%、-23.42%、-15.28%。
2021-2024年第三季度分别实现营业收入2.05亿元、1.43亿元、2.62亿元、1.93亿元;同比增长分别为8.49%、 -30.16%、82.99%、-26.10%。
2021-2024年第三季度分别实现归母净利润5374.61万元、2792.76万元、5014.45万元、2208.21万元;同比增长分别为113.76%、-48.04%、79.55%、-55.96%。
费用方面,2024三季度发生销售费用3296.39万元,管理费用3403.09万元、研发费用9815.50万元以及财务费用-364.91万元,同比增长3.78%、28.76%、8.70%、59.14%。
盈利能力分析
1、销售毛利率
2021年至2024年前三季度期间销售毛利率最高值季度是2022Q3,最高值为45.27%,销售毛利率最低值为45.14%。
2024Q3公司销售毛利率为45.14%,去年同期为42.74%,主营获利能力有明显提升;销售净利率为 16.94%,去年同期为19.42%,企业经营效益下降。
2、净资产收益率
2021年至2024年前三季度期间净资产收益率最高值季度是2021Q3,最高值为20.89%,净资产收益率最低值为7.88%。
2024Q3公司净资产收益率为7.88%,去年同期为10.33%,回报股东能力变弱。
我爱音频网总结
力芯微作为一家专业的电源管理IC设计公司,凭借在手机和可穿戴设备等领域的技术优势,已成为消费电子市场的重要电源管理芯片供应商。面对报告期内营收和净利润的下降,公司可以采取积极措施以适应市场变化。优化成本结构,通过提高研发效率和降低生产成本,增强产品竞争力。提升运营效率,通过优化内部管理流程和供应链管理,加快产品上市速度,提高市场响应能力。未来,公司可以通过种种措施,实现长期稳定发展,创造更大价值。
温馨提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。
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我爱音频网市值管理:
1、力芯微2024年上半年实现总营收4.12亿元,净利润7838.73万元
2、力芯微2024年一季度实现营收2.20亿元,净利润5347.70万元
3、力芯微2023年实现营收8.87亿元,净利润2.01亿元
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