裁员重组后,西门子诊断部门扭亏为盈

科技   2024-11-13 13:05   广东  

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这是医业观察的第2321-7期文章


来源:360Dx,IVD从业者网编译




纽约——西门子医疗周三表示,经过多年的转型,公司的诊断业务变得更健康、更精简、更简单、更有效益,因为其Atellica仪器系列在中心实验室中占据了一席之地。




西门子医疗首席财务官Jochen Schmitz在周三的电话会议上表示,由于转型计划,该公司已经提前一年实现了3亿欧元(3.22亿美元)的成本节约。该计划始于2023年,旨在减少公司员工数量,并取消产品线,转而采用Atellica仪器生产线。他指出,该公司已向该项目投资4.5亿欧元,并补充说,诊断部门的利润率从2023年的略低于零转变为今年的5%至6%,该公司预计2025年利润率将进一步扩大。

西门子Healthineers首席执行官Bernd Montag在电话会议上表示,中心实验室客户贡献了公司约三分之二的诊断收入,目前来自Atellica产品线和传统仪器的收入大致平均分配。不过,Atellica的产品线表现出了持续的增长,该公司预计,随着客户更新他们的仪器,收入将会增加。

Schmitz表示,随着传统仪器的安装基础逐渐被新的整合产品线所取代,公司预计将进一步节省成本。公司官员去年表示,他们已经停止投放新的Advia Centaur、Advia Chemistry和Dimension仪器。蒙塔格表示,这一转型使诊断业务走向成功,并提高了盈利能力。

同时,Montag预计,传统仪器的安装基数将在未来两年内减缓诊断业务的增长速度。Schmitz表示,预计到2025年,诊断业务收入将以较低的个位数增长,公司预计该业务的利润率将扩大,尽管中国带量采购政策可能会带来一些阻力。

西门子去年表示,随着Atellica CI分析仪的推出,该公司已经完成了免疫测定和临床化学检测产品组合的更新,该分析仪专为中低量实验室设计。

西门子周三公布,第四财季营收同比增长约5%,按可比基础计算增长6%。

在截至9月30日的三个月里,这家总部位于德国埃尔兰根的公司总收入为63.3亿欧元,而去年同期为60.6亿欧元。不包括与covid -19相关的业务,公司的成像、瓦里安医疗系统和先进疗法部门的收入同比增长7%。西门子表示,该公司的非covid -19诊断业务略有增长。

蒙塔格在一份声明中表示:“尽管目前中国市场疲软,但我们依旧以非常好的第四季度成绩实现了本财年的目标。

西门子的诊断调整后收入(包括COVID-19抗原检测销售)同比下降5%,从去年同期的12.1亿欧元降至11.5亿欧元。该公司指出,它在去年结束了其COVID-19检测线,并在去年同期贡献了5300万欧元。

不包括COVID-19检测收入,西门子报告其诊断收入同比增长不到1%,其中美洲地区温和增长,中国地区略有增长,欧洲、中东和非洲地区略有下降,亚太和日本地区大幅下降。该地区从COVID-19快速检测中获得了大部分收入,一旦排除这些检测,收入略低于前一年的总收入。

该公司指出,其多年的转型计划,包括整合和淘汰遗留仪器线,帮助削减了本季度的成本,同时也延长了租赁实验室分析仪的使用寿命

在本季度,西门子还于7月获得了最新的美国食品和药物管理局510(k)批准,允许使用其Atellica IM高灵敏度肌钙蛋白I (TnIH)免疫测定,以帮助有急性冠状动脉综合征体征和症状的患者在1个月、3个月、6个月和12个月内预测主要不良心脏事件和死亡。这项测定是用于心脏肌钙蛋白的定量测量,已经被用于帮助诊断心脏病发作。

该公司上个月表示,对预后的批准有助于医疗保健提供者识别高风险患者,并有助于制定短期和长期管理决策,以降低心肌梗死后第一年患者的高再入院率。

西门子表示,其成像部门调整后的收入增长了7%,从一年前的33.3亿欧元增至35.4亿欧元。该公司的计算机断层扫描和分子成像业务的增长促进了这一增长,该公司在美洲、亚太地区和日本地区报告了显著增长。

西门子还报告称,其瓦里安医疗系统调整后的收入从去年同期的10.2亿欧元增长了10%,达到11.2亿欧元,亚太地区、日本、美洲和欧洲、中东和非洲地区增长强劲。然而,该公司表示,由于客户订单延迟,瓦里安医疗系统和先进疗法在中国的收入下降了近两位数。

总体而言,先进疗法调整后的收入同比增长5%,从2023年第四季度的5.64亿欧元增长至5.94亿欧元,其中EMEA和美洲地区的收入增长,亚太地区和日本地区的收入持平。

西门子公布净利润为6.24亿欧元。每股55欧元,而净利润为5.4亿欧元。一年前是每股48美元。经调整后,第四季度每股收益为0.67欧元。

该公司本季度的研发支出从去年同期的4.85亿欧元上升至4.96亿欧元,增幅约为2%。SG&A支出也增长了2%,从9.42亿欧元增至9.62亿欧元。

由于诊断业务的转型,该公司还记录了5600万欧元的重组成本,而一年前为3200万欧元。

西门子报告称,在整个2024财年,其收入从2023财年的216.8亿欧元增长了3%,达到223.6亿欧元。诊断部门调整后的全年收入同比下降3%,从45.3亿欧元降至44.2亿欧元。

影像业务调整后的全年收入增长4%,从118.4亿欧元增至122.7亿欧元。瓦里安调整后的收入增长9%,从35.6亿欧元增至38.7亿欧元。先进疗法调整后的收入增长3%,从20.2亿欧元增至20.8亿欧元。

该公司报告全年净收入为19.6亿欧元,合每股1.74欧元,而2023财年的净收入为15.3亿欧元,合每股1.35欧元。该公司还公布,2024财年调整后每股收益为2.23欧元。

该公司今年的研发支出增长了3%,从18.7亿欧元增至19.2亿欧元。SG&A费用也从36.1亿欧元增长2%至36.8亿欧元。

西门子医疗工程公司在2024财年结束时,现金和现金等价物为26.8亿欧元。

西门子官员预计,2025财年可比收入同比增长5%至6%,调整后每股收益在2.35欧元至2.50欧元之间。

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