为进一步深化项目精细化管理,充分发挥审计在推进企业治理体系和治理能力现代化中的职能作用,11月21日,公司在西安总部组织召开2024年第三次审计委员会,公司总会计师、总法律顾问、首席合规官郭晓斌主持会议并讲话。
会上,公司审计部汇报了2024年8月-11月期间部分项目的审计工作情况,对比分析了2023-2024年同期管理性高频问题综合降幅。会议还审议通过了春节前审计项目计划。
会议指出,公司总部各序列要持续关注审计发现重难点项目的关键突出问题,坚持源头把控,全面梳理项目基础业务。总部各职能部门要充分利用“巡纪审”和“四不两直”等方式形成“监督一张网”的强大合力,构建横向到边、纵向到底、责任到人的监督检查模式。
会议强调,要盯紧盯实特殊项目建设运行情况,加大监督力度,确保企业各项制度措施落地见效。要认真分析高频问题中的风险隐患,充分发挥审计监督“探头”作用,及时揭示苗头性、倾向性、普遍性问题,切实维护企业经济安全。
会议要求,审计部要切实做好审计整改“下半篇文章”,积极联合总部强相关部门持续深入跟进项目屡查屡犯问题,建立问题销号台账,对态度松散懈怠、工作落实不力的责任人员要按照相关制度办法进行严肃处理。要高效运用审计资源,加强审计计划统筹、片区项目整合,上下联动实施重难点项目审计工作。
公司部分在家领导班子成员,相关业务部门负责人参加会议。
供 稿:宋宇婷
审 核:唐业堡
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