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大型集团公司企业内部控制制度和流程汇编(共971页)
本期精选资料简介:
内部控制制度是现代企业制度的重要内容,也是降低财务风险的重要举措。没有内部控制系统的企业财务报告不一定无可靠性,但是财务报告一旦不可靠,则企业的内部控制系统必定无效。有效的内部控制系统能合理保障企业财务报表的可靠性。企业的内控制度和流程汇编对于企业发展非常重要,同时实施起来也有一定困难。
今天给大家送出一份《大型集团企业内控制度和流程汇编》,希望对大家有所帮助。
大型集团企业内控制度和流程汇编
第1章 企业内部控制——资金
第2章 企业内部控制——采购
第3章 企业内部控制——存货
第4章 企业内部控制——销售
第5章 企业内部控制——工程项目
第6章 企业内部控制——固定资产
第7章 企业内部控制——无形资产
第8章 企业内部控制——长期股权投资
第9章 企业内部控制——筹资
第10章 企业内部控制——预算
第11章 企业内部控制——成本费用
第12章 企业内部控制——担保
第13章 企业内部控制——合同
第14章 企业内部控制——业务外包
第15章 企业内部控制——子公司管理
第16章 企业内部控制——财务报告编制与披露
第17章 企业内部控制——人力资源管理
第18章 企业内部控制——信息系统
第19章 企业内部控制——衍生工具
第20章 企业内部控制——并购
第21章 企业内部控制——关联交易
第22章 企业内部控制——内部审计
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