首期“内部控制审计实务与案例”研修班成功举办

教育   2024-11-07 21:13   上海  


11月2日到3日,上海国家会计学院首期“内部控制审计实务与案例”研修班成功开班。研修班受到了学员的一致好评,给予了各项测评接近满分的高度评价。

内部控制是企业可持续健康发展的基石,内部控制审计是推动企业健全内部控制建设的重要手段,有效防范财务舞弊,增强投资者的信心。内部控制也在2024年的《会计法》修订中首次写入该法,为各单位建立健全内部控制体系提供了坚实的法律基础。“新国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线,确保监管“长牙带刺”、有棱有角,保护中小投资者合法权益。注册会计师面临更高的审计期望和法律责任。与此同时,信息技术的革新、复杂的商业模式和价值链重塑,随之而来的IT审计、信息安全和隐私保护等问题,给内部控制审计带来诸多难题。在监管和市场的双重推动下,会计师事务所如何压实内部控制审计工作责任,提升内部控制审计能力,成为新环境下的重大挑战。

基于以上背景,学院特邀实务专家授课,推出了“内部控制审计实战与案例”高级研修班,不仅吸引了会计事务所从业人员,还吸引了来自多家上市公司内审、风控合规部门的专业人士来学习。课堂上,老师结合理论框架、行业前沿、监管趋势、丰富的实务案例进行分享,同时,授课老师用生动的职业经历为学员呈现了一堂生动的职业道德与职业规划课。来自四大所风险与控制合伙人姜老师与学员分享了中外主要资本市场对信息系统审计的监管要求及关注重点,帮助学员了解新兴技术、企业数字化转型对审计的影响,学习信息系统审计的核心方法论,学习识别和评估与信息系统相关的审计风险。四大所审计合伙人饶老师分享了重点业务循环的内控审计理论、方法与底稿设计,并通过解析典型审计案例,帮助学员学习如何识别和评估内部控制缺陷,掌握评估内部控制设计和实施有效性的方法,应对高风险业务的审计风险。

在本期课程专门设计的闭门研讨环节,学院邀请到财政部上海监管局资深专家、学院副教授李老师以及、两位授课老师与学员一起就内部控制审计当前面临的实际问题展开研讨。讨论氛围热烈,话题不断,例如企业如何建内控、评内控、审内控,AI如何运用于审计、内控中,审计人员需要哪些IT知识等。大家互相分享企业内控建设与内控审计的见解、经验、技能和技巧,以及对行业发展和职业生涯的思考与规划。

本次课程内容受到了学员的一致好评,各项测评接近满分。这也是我们在内控审计领域的一次成功探索。后续,我们会基于学员的反馈,优化课程设计,升级内容与教学,助力企业内控工作相关人员、审计从业人员提升专业能力。

客户反馈:

老师优秀,学到好多新理念、新方法

——徐同学
出版集团有限公司审计部副部长

觉得老师讲解很务实、适合实际业务操作。

——范同学
某物流股份有限公司高级审计

在科技日新月异变化的今天,我们作为渺小的个体也要不断更新知识,充实自我,这样才不会被时代潮流抛弃。

——苏同学
某会计师事务所有限公司经理



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