22家央企被审计署查出问题:涉及资金886亿!追责问责41人!

科技   2025-01-13 11:04   河南  


审计发现的问题



审计署在对22户央企账面进行审计时发现会计信息不实、国有资产资金管理薄弱等问题


1.会计信息不实。22户央企共计收入不实1182.07亿元、成本费用不实1549.88亿元、利润不实526.72亿元。主要是:9户央企内部关联交易抵销不准确等,造成多计收入477.02亿元、成本费用475.54亿元;20户央企违规跨年度调节利润等,造成多计或少计收入250.64亿元、成本费用230.44亿元:15户央企未足额计提减值准备或在资产无明显减值迹象的情况下多计提减值等,造成多计或少计利润165.2亿元。


2.国有资产资金管理薄弱。主要表现为3个方面:资产不实,18户央企因对财务报表“应并未并”、重复记账、清理核销不及时等导致资产不实3406.32亿元;5户央企未将部分房产等资产纳入账内核算,涉及资产金额109.77亿元、房产等7770.91万平方米。运营效益不高,8户央企的158.87亿元资金资产和175.26万平方米房屋、土地长期闲置,最长达18年;3户央企套取或挪用信贷等资金154.15亿元。违规处理处置,10户央企违规对外出租出借资产资质或提供品牌商标、字号、版权等;14户央企违规对外出借资金或提供担保1001.63亿元,形成损失风险50.99亿元;13户央企在资产存储、安全检查、权属办理等方面管控不力。

审计查出问题整改情况




关于企业国有资产审计查出的问题。已整改问题涉及资金1466.9 亿元,完善制度 161 项,处理处分165 人

一是对会计信息不实问题。22户中央企业通过调整账表等整改问题涉及资金886.03 亿元,追责问责41 人。其中:9户已通过抵销内部关联交易等调减多计的收入436.07 亿元;20 户通过还原跨年度调节的利润等整改多计或少计收入问题涉及资金203.55亿元;15 户通过按规定足额计提减值准备或冲回多计提减值等整改多计或少计利润问题涉及资金 55.68 亿元。

二是对国有资产资金管理薄弱问题。针对资产不实问题,18户中央企业通过规范财务报表合并范围、及时清理核销不实资产等整改问题涉及资金 185.46 亿元;5 户将账外房产、藏品等纳入账内核算 11.16 亿元。针对运营效益不高问题,8 户通过加快项目建设、对外租赁等盘活闲置资金资产65.65 亿元;3 户追缴套取或挪用的信贷和专项资金等,处理处分42 人。针对违规处理处置问题,10 户停止违规出借品牌商标、字号、版权等资产;14户已通过追回违规对外出借资金或签订补充协议免除担保责任等整改问题涉及资金 108.37 亿元;13 户加强重要资产安全管理,加快办理资产权属。




2024年12月22日上午,审计署受国务院委托,向全国人大常委会报告了2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。今年6月份公布的2023年度审计查出问题,目前都整改得怎么样了?


《审计整改报告》显示,截至2024年9月底,2023年度审计查出问题中,要求立行立改的1786个问题,已经有1691个完成整改,整改率达到94%,比去年同比上升两个百分点。要求分阶段整改的817个问题,513个已完成整改,整改率达到62%。要求持续整改的问题制定了时间表和路线图,明确了具体责任单位和年度措施。


有关地方、部门和单位共整改问题金额5380多亿元,制定完善规章制度1300多项,追责问责2800多人。重大问题整改总体进展顺利,解决了一些不利于高质量发展和经济社会稳定的体制机制问题。



企业国有资产方面

已整改问题涉及资金1466.9亿元



《审计整改报告》对国有资产问题资金整改情况进行了跟踪,报告显示,企业国有资产方面,已整改问题涉及资金1466.9亿元。金融企业国有资产方面,已整改问题涉及资金755.56亿元。


在企业国有资产审计方面,对会计信息不实问题,22户中央企业通过调整账表等整改问题涉及资金886.03亿元,追责问责41人。


在金融企业国有资产审计方面,对信贷投放虚增空转问题,有关银行完善存贷款考核指标体系,停止即贷即收;等额存贷余额较审计时下降66%。


在国有自然资源资产审计方面,5省市积极引导农户将用于非粮食种植的基本农田改回粮食种植,严肃查处违规占地搞商业开发等行为,将无法复耕的耕地依法变更土地性质或异地调整补划。


此外,《审计整改报告》显示,对审计移送的310多件违纪违法问题,有关部门和地方正在组织查处,对涉案款物加紧追赃挽损,依规依纪依法处理处分有关责任人。

审计署政策研究室副主任林海表示,对尚未整改的问题,有关地方部门和单位已对后续整改作出安排,将进一步压实整改责任,对重点问题一盯到底;用好问责利器,坚决惩处虚假整改、敷衍整改等问题;做好举一反三,及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。下一步,审计署也将持续加强跟踪督促检查,推动整改合规到位、扎实有效。

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